Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
974,862 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2022-0022
Request Name:
Adquisición de tóner para impresoras, para uso de la SIE, Protecom, centros técnicos y puntos expresos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de tóner para impresoras, para uso de la SIE, Protecom, centros técnicos y puntos expresos
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/10/2022 12:00:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/10/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2022 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
816,483.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
816,483.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de tóner para impresoras, para uso de la SIE, Protecom, centros técnicos y puntos expresos
816,483.03
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
000
1
974,862.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0022.pdf
2023
000
1
974,862.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0022.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
Yes
Seriousness of the offer
No
Compliance
Yes
Contract Compliance
% of contract value
4
Warranty Start Date
31/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Warranty End Date
30/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Extra-contractual civil liability
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/11/2022 16:13:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/10/2022 09:23:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/10/2022 10:47:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/10/2022 11:07:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/10/2022 11:57:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de toners 0022.pdf
Download
MODELO ACTA INICIO 0022.pdf
Other
Download
CONVOCATORIA 0022.pdf
Other
Download
ESPECIFICACION TECNICA 0022.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1268251
04/11/2022 09:58
816,483.01 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/11/2022 09:58
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dipuglia PC Outlet Store, SRL
816,483.01 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
TONER
-
Subtotal
974,862.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de cartucho de impresión HP 507A (CE400A), color negro, según ficha técnica anexa.
11
UD
18,587
204,457.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de cartucho de impresión HP 507A (CE401A), color CYAN, según ficha técnica anexa.
4
UD
16,635
66,540.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de cartucho de impresión HP 507A (CE402A), color amarillo, según ficha técnica anexa.
6
UD
16,635
99,810.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de cartucho de impresión HP 507A (CE403A), color magenta, según ficha técnica anexa.
5
UD
16,635
83,175.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de cartucho de impresión HP CB435A (#35A), color negro, según ficha técnica anexa.
1
UD
7,080
7,080.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de cartucho de impresión HP 55-A (CE255A), color negro, según ficha técnica anexa.
43
UD
11,500
494,500.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de cartucho para plotter HP11 (C4811A), según ficha técnica anexa.
1
UD
4,900
4,900.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de cartucho para plotter HP11, (C4812A), según ficha técnica anexa.
1
UD
4,900
4,900.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de cartucho para plotter HP11, (C4813A), según ficha técnica anexa.
1
UD
4,900
4,900.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de cartucho para plotter HP11, (C4810A), según ficha técnica anexa.
1
UD
4,600
4,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1268251
Informe final de la selección DO1.AWD.1268251
04/11/2022 09:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.404296
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2022-0022 publicada por Superintendencia de Electricidad
02/11/2022 16:13
(UTC -4 hours)
Detail