Contract Notice Detail
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Base Total Price:
32,054.75 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0177
Request Name:
COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE LAS OFICINAS DE PROINDUSTRIA DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL COTUÍ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE LAS OFICINAS DE PROINDUSTRIA DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL COTUÍ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/10/2022 17:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2022 17:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/10/2022 17:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/10/2022 17:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/10/2022 17:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/10/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/10/2022 17:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/10/2022 17:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/10/2022 17:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,824.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
14,858.01
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,955.62
DOP
----
View
2.3.6.3.04
198.17
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,799.75
DOP
----
View
2.3.6.1.01
885.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
130.27
DOP
----
View
2.6.3.1.01
14,868.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
129.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE LAS OFICINAS DE PROINDUSTRIA DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL COTUÍ
37,824.62
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
399-2022
1
37,824.61
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2022 17:16:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/10/2022 17:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1252261
06/10/2022 17:20
37,824.61 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
06/10/2022 17:20
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Contract Value
Document(s)
Rolifra Solution, SRL
37,824.61 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
32,054.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA LADRONA DE 3/4 HP
1
UD
12,591.53
12,591.53
2
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO 1" SCH-40
2
UD
19.2
38.40
3
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCIÓN 1 A 3/4 PRESION SCH-40
2
UD
67.1
134.20
4
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVE DE PASO 3/4
3
UD
55.98
167.94
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
COUPLING 3/4 PRESIÓN SHC-40
5
UD
19.35
96.75
6
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
CODO 3/4 X 90 PRESIÓN SCH-40
15
UD
27
405.00
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC WET Y DRY 8OZ
1
UD
750
750.00
8
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLÓN 3/4 GDE
2
UD
55.2
110.40
9
42272012 - Tubos o tuberí
(...)
42272012 - Tubos o tuberías de succión
2.6.3.1.01
TUBO PVC SCH-40 3/4 X 19
24
UD
525
12,600.00
10
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
TEE DE 3/4 PRESIÓN SCH-40
3
UD
35.22
105.66
11
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.8.02
CHEQUE HORIZONTAL 3/4
2
UD
783
1,566.00
12
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC
5
UD
32.23
161.15
13
60124411 - Alambre de cob
(...)
60124411 - Alambre de cobre "nu gold"
2.3.6.3.06
ALAMBRE 7 HILOS AMERICANO #12
10
UD
18.1
181.00
14
43202214 - Ensamblajes de
(...)
43202214 - Ensamblajes de regleta
2.3.9.2.01
ENCHUFE DE GOMA REFORZADO C/ TIERRA 110V
1
UD
110
110.00
15
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
UNIONES UNIVERSALES PVC 3/4"
2
UD
22.25
44.50
16
40141613 - Válvulas de co
(...)
40141613 - Válvulas de compuerta
2.3.9.8.02
BOLLA MAMEY 4-1/2 P/ VARILLA FINA
1
UD
326.27
326.27
17
40141613 - Válvulas de co
(...)
40141613 - Válvulas de compuerta
2.3.9.8.02
VALVULA P/ CISTERNA 3/4
1
UD
823.27
823.27
18
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
VARILLA P/ FLOTADOR 1/4 X 8 BRONCE
1
UD
622
622.00
19
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 SHC-40
1
UD
26.22
26.22
20
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
SEGUETA ROJA
2
UD
110.23
220.46
21
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.8.02
CHEQUE EUROPA #105 DE 3/4 VERTICAL / H
1
UD
974
974.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1252261
Informe final de la selección DO1.AWD.1252261
06/10/2022 17:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.396558
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0177 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
06/10/2022 17:16
(UTC -4 hours)
Detail