Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
424,800 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2022-0047
Request Name:
Adquisición de Papel para consumo de esta Sede Principal del MITUR, Oficinas Gubernamentales en la Avenida 30 de Marzo, Edif. Saviñón en la Ciudad Colonial, Oficinas del AILA y Oficinas de Promoc
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Papel para consumo de esta Sede Principal del MITUR, Oficinas Gubernamentales en la Avenida 30 de Marzo, Edif. Saviñón en la Ciudad Colonial, Oficinas del AILA y Oficinas de Promoción Turística del interior
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/10/2022 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2022 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/10/2022 17:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/10/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/10/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
338,778.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
338,778.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
338,778.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1665589037816MtDgM
1
338,778.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/10/2022 15:05:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/10/2022 10:07:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/10/2022 12:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/10/2022 15:27:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/10/2022 12:30:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/10/2022 08:08:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/10/2022 13:51:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Codigo de pautas etica e integridad.pdf
Other
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Compromiso Etico de Proveedores.docx
Other
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Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1254238
11/10/2022 08:56
402,922.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/10/2022 08:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
338,778 Dominican Pesos
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Almonte Acosta, SRL
64,144.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
424,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico Paq. 4/1
100
PAQ
150
15,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico para dispensador (rollos grandes compactados para mejor rendimiento)
195
PAQ
800
156,000.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla Fardo 6/1
235
PAQ
910
213,850.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta de mesa, Paq. 500/1 (Fardo 5/1)
85
UD
470
39,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1254238
Informe final de la selección DO1.AWD.1254238
11/10/2022 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.397248
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2022-0047 publicada por Ministerio de Turismo
10/10/2022 15:05
(UTC -4 hours)
Detail