Contract Notice Detail
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Base Total Price:
779,999.98 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2022-0139
Request Name:
Adquisición de Insumos de Limpieza para uso de la DGII. Proceso dirigido a Mipymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos de Limpieza para uso de la DGII. Proceso dirigido a Mipymes.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/09/2022 12:03:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/10/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/10/2022 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/10/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/10/2022 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
176,218.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
176,218.84
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
176,218.84
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM-2022-
1
176,218.84
DOP
Vencido
Cuota GTG Industrial.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/10/2022 09:22:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/10/2022 11:35:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/10/2022 16:44:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/10/2022 09:57:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/10/2022 14:47:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/10/2022 15:02:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/10/2022 16:52:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DGII-DAF-CM-2022-0139 Certificación de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DGII-DAF-CM-2022-0139 Formulario Confirmación Lectura Código de Etica.docx
Other
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DGII-DAF-CM-2022-0139 Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DGII-DAF-CM-2022-0139 Especidicaciones Técnicas.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1259704
19/10/2022 09:47
367,649.06 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/10/2022 09:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
74,552.4 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
2,960.62 Dominican Pesos
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Casa Jarabacoa, SRL
90,999.24 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
176,218.84 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
22,917.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
779,999.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
ESPUMA LIMPIADORA 22 ONZA
20
UD
639
12,780.00
2
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
ESCOBILLA P/INODORO
17
UD
190.94
3,245.98
3
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE, TAMAÑO 3.5" X 6"
300
UD
88
26,400.00
4
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE BACTERICIDA EN ESPRAY
43
UD
530
22,790.00
5
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
NEUTRALIZADOR DE OLORES HIPERCONCENTRADO DILUIBLE
5
GAL
4,000
20,000.00
6
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
LANILLA COLOR AZUL
48
YD
158
7,584.00
7
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA COLOR NEGRO
200
UD
180
36,000.00
8
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA COLOR AMARILLO
200
UD
81
16,200.00
9
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
ZAFACÓN DE METAL EN ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS
23
UD
6,000
138,000.00
10
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
MAPO (SUAPE) NO. 32, 100% ALGODÓN BLANCO
100
UD
185
18,500.00
11
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
MAPO (SUAPE) NO. 36, 100% ALGODÓN BLANCO
100
UD
250
25,000.00
12
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
MALLA PARA ORINALES CON PIEDRA AROMATICA INTEGRADA
200
UD
650
130,000.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA DE NEGRA DE 55 GLNES. 100/1 PARA BASURA CALIBRE (90/100)
300
PAQ
600
180,000.00
14
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR CON BRILLO VERDE
200
UD
80
16,000.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA NEGRA DE 13 GALONES 24 X 30, CALIBRE 90/100 (100/1)
250
PAQ
250
62,500.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA NEGRA DE 4 GALONES 18 X 22, CALIBRE 90/100 (100/1)
100
PAQ
300
30,000.00
17
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
PASTA PARA FREGAR DE 1 KG
500
UD
70
35,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1259704
Informe final de la selección DO1.AWD.1259704
19/10/2022 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.399796
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2022-0139 publicada por Dirección General Impuestos Internos
19/10/2022 09:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1335737
Publicación modificación
30/09/2022 15:34
(UTC -4 hours)
Detail