Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,226,200 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0026
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, TINTAS Y MATERIALES DE IMPRESIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, TINTAS Y MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/09/2022 08:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/09/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/09/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/09/2022 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/09/2022 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/09/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2022 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/09/2022 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,222,133.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,222,133.42
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
1,222,133.42
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
013-2022
1
1,226,200.00
DOP
Vencido
0013 2022 Certificado de Apropiación de Fondos de CARTUCHOS TINTAS MATERIALES DE IMPRESION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/09/2022 14:44:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/09/2022 09:30:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/09/2022 17:07:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
27/09/2022 21:12:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TE´CNICAS TINTAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Documentos escaneados.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CARTUCHO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
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013-2022 Certificado de Fondos -.pdf
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declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Download
declaracion-sencilla-personas-naturales (2).docx
Download
SNCC_F033_Of_Economica (2).docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1246938
28/09/2022 14:59
1,222,133.41 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2022 14:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gilda Investment, SRL
1,222,133.41 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
LOTE UNICO
-
Subtotal
1,226,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO NEGRO HP 122
2
UD
1,450
2,900.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
EPSON 504 NEGRO
6
UD
1,400
8,400.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
EPSON 504 COLOR YELLOW
1
UD
1,100
1,100.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
EPSON 504 MAYENTA
1
UD
1,100
1,100.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO NEGRO EPSON T544
6
UD
990
5,940.00
6
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON T664
8
UD
1,380
11,040.00
7
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA AMARILLO EPSON T664
1
UD
1,080
1,080.00
8
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA AZUL EPSON T664
1
UD
1,080
1,080.00
9
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA MAYENTA EPSON T664
1
UD
1,080
1,080.00
10
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO NEGRO HP 664
8
UD
990
7,920.00
11
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA NEGRA HP GT 52
6
UD
980
5,880.00
12
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA NEGRA HP GT 53
5
UD
890
4,450.00
13
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CINTA EPSON ERC- 3'/34/38
10
UD
495
4,950.00
14
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CINTA STAR SP200
20
UD
495
9,900.00
15
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CINTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR BROTHER
5
UD
495
2,475.00
16
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CINTA MÁQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET-164
5
UD
495
2,475.00
17
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CYAN EPSON 504
1
UD
1,090
1,090.00
18
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
NEGRO CANON 190
3
UD
780
2,340.00
19
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 105
35
UD
9,400
329,000.00
20
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CINTA COMPATIBLE HP 119A, CE505A, CF280A
70
UD
5,200
364,000.00
21
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 255A
6
UD
15,000
90,000.00
22
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 83A
20
UD
7,500
150,000.00
23
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CGR 120/320/720
20
UD
10,900
218,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1246938
Informe final de la selección DO1.AWD.1246938
28/09/2022 14:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.394149
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0026 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
28/09/2022 14:44
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.393436
Preguntas sobre articulos requeridos
26/09/2022 16:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1330203
Publicación modificación
26/09/2022 16:13
(UTC -4 hours)
Detail