Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
164,900 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-UC-CD-2022-0059
Request Name:
Adquisición de materiales para las actividades de la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible 2022 y porta llaves para la Dirección de Supervisión y Control
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para las actividades de la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible 2022 y porta llaves para la Dirección de Supervisión y Control.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/09/2022 16:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/09/2022 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/09/2022 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2022 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2022 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2022 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2022 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2022 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2022 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,548.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
71,228.34
DOP
----
View
2.3.9.2.01
4,307.00
DOP
----
View
2.3.6.9.01
5,015.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
15,340.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
5,664.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
50,150.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,844.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagar a presentación de factura
158,548.34
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1663351230452Dx84C
1
158,548.34
DOP
Vencido
Cuota CD-2022-0059.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2022 16:43:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2022 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CD-2022-0059 Solicitud de compra de materiales para la SNMS y portallaves.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CD-2022-0059 Apropiacion presupuestaria materiales para la SNMS y portallaves.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CD-2022-0059 Acta de inicio de materiales para la SNMS y portallaves.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Ficha CD-0059.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1240154
15/09/2022 16:51
158,548.34 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/09/2022 16:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fralu Business Group, SRL
158,548.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
164,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 2 pulgadas
33
UD
280
9,240.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 3 pulgadas
33
UD
290
9,570.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 4 pulgadas
34
UD
329
11,186.00
4
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
Bandeja de pintura plástica
50
UD
444
22,200.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mota de rolo anti gotas
30
UD
300
9,000.00
6
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.6.3.06
Latas vacías de 1 galón para pintura
20
UD
770
15,400.00
7
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Tapes verdes ½
10
UD
445
4,450.00
8
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.6.9.01
Cubetas plásticas de 5 GL
5
UD
1,020
5,100.00
9
11162112 - Telas revestid
(...)
11162112 - Telas revestidas
2.3.2.1.01
Lona plástica 24 x 30 pies
1
UD
11,354
11,354.00
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta rolo
20
UD
515
10,300.00
11
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Galones de Thiner
50
UD
1,004
50,200.00
12
24112401 - Cofres, cajas
(...)
24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas
2.3.9.9.05
Portallaves
2
UD
3,450
6,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1240154
Informe final de la selección DO1.AWD.1240154
15/09/2022 16:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.390878
La lista de oferentes del proceso INTRANT-UC-CD-2022-0059 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
15/09/2022 16:43
(UTC -4 hours)
Detail