Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
48,062 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2022-0354
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA Y MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA Y MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2022 15:06:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2022 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2022 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2022 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/09/2022 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2022 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2022 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,755.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
45,312.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
7,906.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,598.90
DOP
----
View
2.3.9.9.05
442.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
118.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
88.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,289.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
57,755.10
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ARD-UC-CD-2022-0354
1
60,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de apropiacion de fondo (21).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2022 15:28:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2022 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1238737
13/09/2022 15:36
57,755.1 Dominican Pesos
Final Report:
13/09/2022 15:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Peña Rubio, SRL
57,755.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
48,062.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA PEDROLLO 3 HP 220V
1
UD
37,000
37,000.00
2
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
TUBO DE PRESION 11/2
5
UD
1,150
5,750.00
3
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CODO DE PRESION 11/2
8
UD
65
520.00
4
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
COUPLING DE 11/2
2
UD
65
130.00
5
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
TEE 11/2 PRESION
3
UD
80
240.00
6
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO 11/2
4
UD
80
320.00
7
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
TEE HG 1
1
UD
160
160.00
8
30102905 - Postes de plás
(...)
30102905 - Postes de plástico
2.3.5.5.01
UNION UNIVERSAL HG 11/2
2
UD
280
560.00
9
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE 1X3
1
UD
127
127.00
10
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE 1X6
2
UD
180
360.00
11
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
PVC AZUL 16 ONZA
1
UD
680
680.00
12
31201612 - Selladores de
(...)
31201612 - Selladores de rosca
2.3.7.2.99
TEFLON ROLLO GRANDE
2
UD
65
130.00
13
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
SEGUETA ROJA
1
UD
85
85.00
14
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.6.3.04
CHEQUE ITALY 11/2
1
UD
2,000
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1238737
Informe final de la selección DO1.AWD.1238737
13/09/2022 15:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.389973
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0354 publicada por Armada de República Dominicana
13/09/2022 15:28
(UTC -4 hours)
Detail