Contract Notice Detail
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Base Total Price:
-281,499.29 Dominican Pesos
Request Reference:
CEIZTUR-DAF-CM-2022-0025
Request Name:
Adquisicion de suministros y materiales de limpieza para las oficias de CEIZTUR.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de suministros y materiales de limpieza para las oficias de CEIZTUR.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2022 16:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/09/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/09/2022 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/09/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/09/2022 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2022 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2022 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,958.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
110,316.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
12,596.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
18,154.30
DOP
----
View
2.3.5.5.01
19,175.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
3,717.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
163,958.80
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1662991770509xPVpP
1
163,958.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/09/2022 09:02:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/09/2022 16:38:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/09/2022 12:37:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_D027_Modelo de Orden_Compra .docx
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SNCC_D038_Garantia_Fiel_Cumplimiento.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Solicitud de compra Insumos y materiales de cocina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Configuracion presupuestaria.pdf
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Especificaciones Tecnicas Insumos y materiales de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1238503
12/09/2022 09:36
198,187.32 Dominican Pesos
Final Report:
12/09/2022 09:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
34,228.52 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
163,958.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Compra de insumos de cocina y material de limpieza 3er.. Trimestre
-
Subtotal
217,370.89
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua fardo 24/1
50
UD
186.33
9,316.50
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar paq. de 5 lib
40
PAQ
158.64
6,345.60
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café fardos de polvo
20
UD
5,819.38
116,387.60
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café
25
UD
484.25
12,106.25
5
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol isopropilico
20
GAL
550.67
11,013.40
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores
10
UD
93.22
932.20
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo de alambre inoxidable para fregar
30
UD
53.1
1,593.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro
20
GAL
84.57
1,691.40
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Desinfectante con fragancia
10
UD
220.27
2,202.70
10
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Detergente en polvo
15
PAQ
236.94
3,554.10
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponja
30
UD
40.51
1,215.30
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de pasticas de basura no 30
1,500
UD
4.07
6,105.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de pasticas de basura no 4
1,000
UD
1.14
1,140.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de pasticas de basura no 55
2,500
UD
7.23
18,075.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon liquido mano
20
GAL
165.2
3,304.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Lavaplatos
20
GAL
163.23
3,264.60
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos o toallas para limpiar
30
UD
57.1
1,713.00
18
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Removedor de manchas ceramica
10
UD
282.56
2,825.60
19
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel 500/1
30
PAQ
119.97
3,599.10
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores 6.2 OZ para dispensador automaticos
12
UD
442.55
5,310.60
21
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Dispensador de ambientador electrico
6
UD
816.84
4,901.04
22
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas baterías AA 2/1
6
PAQ
47.55
285.30
23
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor con Mango Plegable azul 23 cm
4
UD
122.4
489.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1238503
Informe final de la selección DO1.AWD.1238503
12/09/2022 09:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.389298
La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CM-2022-0025 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
12/09/2022 09:02
(UTC -4 hours)
Detail