Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
804,900 Dominican Pesos
Request Reference:
UASD-DAF-CM-2022-0136
Request Name:
Adquisicion de Insumos Material de Limpieza para el Comedor Universitario
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Insumos Material de Limpieza para el Comedor Universitario
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
COMEDOR UNIVERSITARIO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2022 10:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/09/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/09/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
358,446.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
280,037.48
DOP
----
View
2.3.7.2.03
78,408.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisicion de Insumos Material de Limpieza para el Comedor Universitario
358,446.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0136
136
804,900.00
DOP
Vencido
Certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/10/2022 10:52:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/09/2022 11:35:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/09/2022 10:43:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/09/2022 12:12:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/09/2022 16:05:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/09/2022 09:20:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/09/2022 10:22:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
07/09/2022 11:58:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
07/09/2022 12:11:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
07/09/2022 15:34:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
07/09/2022 19:53:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
08/09/2022 07:23:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
08/09/2022 09:33:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
08/09/2022 09:42:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
08/09/2022 09:45:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Yes
08/09/2022 09:56:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16
Yes
08/09/2022 09:56:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones 0136.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud 0136.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion 0136.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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convocatoria 0136.pdf
Informe pericial de evaluación de las ofertas
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Modificacion 0136.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1249710
04/10/2022 14:37
358,446 Dominican Pesos
Final Report:
04/10/2022 14:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
358,446 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
804,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DF5INFECT ANTE FORMULAOO A BASE DE AMONIO CUATERNARJO (DAc-rn
50
FT
3,500
175,000.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DECALIN
50
GAL
450
22,500.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DEGRASANTE
100
GAL
650
65,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LAVAPLATOS
500
GAL
680
340,000.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENfE EN POL VO (SACO 30/1)
50
GAL
900
45,000.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
BRILLO FINO 1
50
LB
180
9,000.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA 800
10
CT
800
8,000.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SANIT1ZADOR
30
GAL
580
17,400.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO
200
GAL
120
24,000.00
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DFSGRASANTE MAQUINA - LAV APLATOS #453
100
GAL
550
55,000.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SERVILLETA 500/1
20
FT
500
10,000.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PAPEL DE BAÑO
50
FT
500
25,000.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICAC
30
UN
150
4,500.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUPAER
30
UN
150
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1249710
Informe final de la selección DO1.AWD.1249710
04/10/2022 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.395098
La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2022-0136 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo
03/10/2022 10:52
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.388223
ENMIENDA NO. 01
07/09/2022 10:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1317011
Publicación modificación
06/09/2022 13:43
(UTC -4 hours)
Detail