Contract Notice Detail
Summary Information

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256,403.99 Dominican Pesos
 
HGENSA-DAF-CM-2022-0084 
Adquisición de Suministros de Aseo y Limpieza  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Suministros de Aseo y Limpieza  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

31/08/2022 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/09/2022 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2022 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2022 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
93,016.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0193,016.78  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  HGENSA-DAF-CM-2022-008493,016.78  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022:HGENSA-DAF-CM-2022-0084193,016.78  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/09/2022 11:40:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
31/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Yes
31/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
31/08/2022 22:18:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
01/09/2022 14:15:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
02/09/2022 12:29:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
HGENSA-DAF-CM-2022-0084 - APODERAMIENTO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
HGENSA-DAF-CM-2022-0084 - CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
HGENSA-DAF-CM-2022-0084 - CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
HGENSA-DAF-CM-2022-0084 - REQUISICION DE COMPRAS.pdfOtherDownload
HGENSA-DAF-CM-2022-0084 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
HGENSA-DAF-CM-2022-0084 - Ficha Tecnica Terminos y condiciones.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.123653108/09/2022 12:37185,445 Dominican PesosActive
    Final Report:08/09/2022 12:37Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL93,016.78 Dominican Pesos
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    Blad Company, SRL61,925.22 Dominican Pesos
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    Cabod, EIRL30,503 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
256,403.99
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA JUMBO, CON LLAVE5UD5,776.128,880.50
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01VAINILLA CAJA DE 6 GLS5CAJ2,10010,500.00
    
 
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO EN SACO DE 30 LIBRAS10UD1,60016,000.00
    
 
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO CAJA DE 6 46CAJ62528,750.00
    
 
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO CAJA DE 622CAJ1,60035,200.00
    
 
6
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE P/ ROPA GEL CAJA DE 65CAJ1,4167,080.00
    
 
7
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01VINAGRE BLANCO CAJA DE 412CAJ7158,580.00
    
 
8
47131826 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 9 (PAR60UD22513,500.00
    
 
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO 30UD501,500.00
    
 
10
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA 37UD602,220.00
    
 
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS 11UD2252,475.00
    
 
12
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01MOPA DE TELA 36 PULGADAS3UD2,5007,500.00
    
 
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CAJA DE 625CAJ96024,000.00
    
 
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE ACIDO CAJA DE 67CAJ2,324.0716,268.49
    
 
15
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLASTICAS DE 6 GLS3UD6501,950.00
    
 
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO 10 % TANQUES DE 55 GLS4UD13,00052,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
08/09/2022 12:37 (UTC -4 hours)
Detail
08/09/2022 11:40 (UTC -4 hours)
Detail