Contract Notice Detail
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Base Total Price:
119,366.69 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-UC-CD-2022-0090
Request Name:
COMPRA DE ISUMOS PARA OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ISUMOS PARA OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/08/2022 10:03:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/08/2022 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/08/2022 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/08/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/08/2022 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/08/2022 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/08/2022 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2022 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,980.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
92,898.78
DOP
----
View
2.3.9.2.02
4,271.72
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,261.66
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,762.30
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,199.87
DOP
----
View
2.3.7.2.06
586.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
106,980.41
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
011-1142
1
106,980.41
DOP
Vencido
Image_01304.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/09/2022 10:31:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/09/2022 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Image_01279.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Image_01279.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1233912
05/09/2022 10:41
106,980.4 Dominican Pesos
Final Report:
05/09/2022 10:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vanez Multiservices, S.R.L.
106,980.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
46,281.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
GANCHO HEMBRA Y MACHO
20
UD
144.44
2,888.80
21
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLO AZUL
12
UD
464.86
5,578.32
22
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR ( SWINGLINE)
9
UD
781.33
7,031.97
23
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBROS RECORD 500 PAG
18
UD
516.42
9,295.56
24
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESO NEGRO
144
UD
38.72
5,575.68
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PUNTO FINO NEGRO
12
UD
88.64
1,063.68
26
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
144
UD
79.54
11,453.76
27
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
TABLA PISA PAPELES
12
UD
145.48
1,745.76
28
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
PAPEL SUMADORA 21/4
20
UD
45.96
919.20
29
44121622 - Humidificadore
(...)
44121622 - Humidificadores
2.3.9.2.01
HUMIDICADORES (CERA DE CONTAR DINERO )
12
UD
60.76
729.12
1.2
Insumos de oficina y enseñanza
-
Subtotal
73,084.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL
480
UD
9.87
4,737.60
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BOLIGRAFOS NEGRO
144
UD
9.87
1,421.28
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP # 2
100
CT
88.42
8,842.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO MEDIANO
12
CT
84.38
1,012.56
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO PEQUEñO
12
DEC
57.26
687.12
6
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO COQUI
6
UD
179.44
1,076.64
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X 11
20
CAJ
666.53
13,330.60
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
100
CAJ
93.66
9,366.00
9
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
BANDAS DE GMAS (GOMITAS)
50
CAJ
57.46
2,873.00
10
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIAS DOBLE AA (DURACELL)
24
PAQ
167.64
4,023.36
11
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIAS TRIPLE AAA (DURACELL)
24
PAQ
167.24
4,013.76
12
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA DE RAYADA PEQUEñA
24
UD
30.51
732.24
13
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3X5
144
UD
64.29
9,257.76
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PSTI-IT 3X2
144
UD
31.16
4,487.04
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO
48
UD
37.63
1,806.24
16
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
24
UD
53.23
1,277.52
17
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA 3/4
12
UD
116.23
1,394.76
18
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA 2
12
UD
168.78
2,025.36
19
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
12
UD
60
720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1233912
Informe final de la selección DO1.AWD.1233912
05/09/2022 10:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.387458
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2022-0090 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
05/09/2022 10:31
(UTC -4 hours)
Detail