Contract Notice Detail
Summary Information

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37,869 Dominican Pesos
 
HRDAC-UC-CD-2022-0178 
Adquisición de Material Gastable De Limpieza  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Material Gastable De Limpieza  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/08/2022 12:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2022 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2022 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2022 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2022 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2022 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2022 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2022 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2022 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
44,685.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0139,959.52  DOP----View
2.6.6.2.014,725.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO POR LA COMPRA de material gastable de limpieza44,685.42  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022000144,685.42  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/08/2022 12:51:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/08/2022 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
aprop.presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.122241311/08/2022 13:0844,685.42 Dominican PesosActive
    Final Report:11/08/2022 13:08Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo Moma 5, SRL44,685.42 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
37,869.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE LIQUIO ALCALINO 5 (SUPRIOR) 2GAL5,20010,400.00
    
2
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01REFORZADOR DETERGENTE2GAL4,8509,700.00
    
 
3
47101505 - Equipo de mane(...)
2.6.6.2.01CLORO LIQUIDO (CONCENTRADO) 3GAL1,3354,005.00
    
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01NEUTUTRALIZANTE LIQUIDO 2GAL4,8329,664.00
    
5
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE ROPA 2GAL2,0504,100.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/08/2022 13:08 (UTC -4 hours)
Detail
11/08/2022 12:51 (UTC -4 hours)
Detail