Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
209,303.33 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0099
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser utilizadas en diferentes áreas de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.2957 de fecha 15/07/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/08/2022 10:10:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/08/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/08/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/08/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/08/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/08/2022 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2022 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2022 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,930.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
25,467.63
DOP
----
View
2.3.6.3.06
9,000.38
DOP
----
View
2.3.9.6.01
46,850.13
DOP
----
View
2.3.9.8.01
25,180.61
DOP
----
View
2.3.6.1.01
507.64
DOP
----
View
2.3.7.2.06
76,219.98
DOP
----
View
2.3.6.2.02
22,704.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
205,930.84
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
387,133.90
DOP
Vencido
certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2022 12:32:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/08/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1226319
19/08/2022 12:46
205,930.83 Dominican Pesos
Final Report:
19/08/2022 12:46
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
205,930.83 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
209,303.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubos pvc drenaje de 1 ½x20” SDR 26
5
UD
1,710
8,550.00
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tee pvc de 1 ½” SCH 40
7
UD
161.85
1,132.95
3
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Codos pvc de 1 ½”
7
UD
100.61
704.27
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Cemento pvc 8 onz
1
UD
486.17
486.17
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Coupling pvc de 2”
6
UD
61.85
371.10
6
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Cáncamos para techo de 3/8”
30
UD
53.63
1,608.90
7
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tiras plásticas #10
30
UD
6.44
193.20
8
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tarugos plásticos verde de 1/4x1”
30
UD
2.93
87.90
9
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Llave paso de bola de 1/2"
1
UD
689.98
689.98
10
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Conectores pvc de 1/2”
2
UD
12.99
25.98
11
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tee pvc de 1 1/2"
10
UD
30.32
303.20
12
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Codos de 1/2"
15
UD
24.13
361.95
13
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubos pvc de 1/2"
3
UD
752.7
2,258.10
14
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Reducciones pvc de 2 1/2"
6
UD
475
2,850.00
15
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Junta vmp 3/4x1/4
1
UD
17,167.78
17,167.78
16
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Junta de vapor para tapa de cardera 20HP
1
UD
9,370.77
9,370.77
17
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Cepillo para limpieza de caldera
1
UD
8,247.13
8,247.13
18
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubo nivel de 5/8x9 ¾”
1
UD
2,200.13
2,200.13
19
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Juntas de nivel grafitada 5/8x15/16
2
UD
1,970.11
3,940.22
20
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Juntas de neopreno de 3/4x1/2”
4
UD
519.58
2,078.32
21
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
Tubos led de 18w
50
UD
345.22
17,261.00
22
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
Lámparas led de panel 2x2 48w multivoltaje 6400k
2
UD
3,552
7,104.00
23
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
Tape eléctrico 3m 1600
1
UD
209.2
209.20
24
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
Tomacorrientes dobles 110v blanco
10
UD
360.75
3,607.50
25
30181514 - Tapa de tanque
(...)
30181514 - Tapa de tanque del inodoro
2.3.9.8.01
Tapas para inodoro
8
UD
1,131
9,048.00
26
30181514 - Tapa de tanque
(...)
30181514 - Tapa de tanque del inodoro
2.3.9.8.01
Tapa para tanque de inodoro
1
UD
2,090
2,090.00
27
30181514 - Tapa de tanque
(...)
30181514 - Tapa de tanque del inodoro
2.3.9.8.01
Boquillas para lavamanos c/push s/desagüe
10
UD
1,020.15
10,201.50
28
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Colas extensión para lavamanos
10
UD
136.78
1,367.80
29
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Libras de cemento blanco puro
10
UD
43.02
430.20
30
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
Tomacorrientes dobles 120v blanco
30
UD
384.06
11,521.80
31
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de Pinturas enamelguard GL-30003 blanco 50
20
UD
3,229.66
64,593.20
32
30181511 - Inodoros o exc
(...)
30181511 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Inodoro blanco
2
UD
9,620.54
19,241.08
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1226319
Informe final de la selección DO1.AWD.1226319
19/08/2022 12:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.383798
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0099 publicada por Hospital Central de las FFAA
19/08/2022 12:32
(UTC -4 hours)
Detail