Contract Notice Detail
Summary Information

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98,499.98 Dominican Pesos
 
INDOCAFE-UC-CD-2022-0129 
ADQUISICION MATERIALES GASTABLES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS Y DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/08/2022 16:20:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2022 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2022 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2022 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2022 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2022 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2022 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2022 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2022 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
98,499.99 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0178,025.79  DOP----View
2.3.3.2.0120,474.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO98,499.99  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1662040153462AXNaO198,499.99  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/08/2022 16:42:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/08/2022 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD GASTABLES20220808_15072596.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD GASTABLES20220808_15072596.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.122073508/08/2022 16:4798,500 Dominican Pesos
    Final Report:08/08/2022 16:47Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    ST Croix, SRL98,500 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
98,499.98
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA METALICA 12UD183.92,206.80
    
2
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTAS ELECTRONICO10UD1,23912,390.00
    
3
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTAS20UD25.96519.20
    
 
4
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETA PEQUEÑA 40UD157.56,300.00
    
5
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACAGRAPAS 44UD57.942,549.36
    
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA P/CORTAL PAPELES50UD126.636,331.50
    
7
44121624 - Herramientas d(...)
2.3.9.2.01REGLA45UD592,655.00
    
 
8
44122103 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01PORTA LAPIZ32UD285.579,138.24
    
 
9
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPAS STANDARS 5000/130UD74.352,230.50
    
 
10
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CIPS 33MM (100/1) 30PAQ23.6708.00
    
 
11
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON No. 2 12/1 AMARILLO40PAQ57.82,312.00
    
 
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS 12/1 AZUL 35PAQ93.223,262.70
    
 
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTES 12/120PAQ246.744,934.80
    
 
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS MANILA 100/1 8.5X1111PAQ363.443,997.84
    
 
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES VERDES 12/110PAQ234.822,348.20
    
 
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES NARANJA 12/110PAQ234.822,348.20
    
 
17
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDA DE GOMA T/PELOTA30PAQ525.115,753.00
    
 
18
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTORES LIQUIDOS BLANCOS 18ML38UD42.381,610.44
    
19
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 2X2 25UD75.891,897.25
    
 
20
44122119 - Sujetadores au(...)
2.3.9.2.01CINTAS ADHESIVA 3/4" X 2535UD15.36537.60
    
 
21
44121807 - Repuestos para(...)
2.3.9.2.01GOMA DE BORRADOR COLOR BLANCO25UD11.83295.75
    
 
22
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRO RECORD 500 PAGINAS 35UD404.9614,173.60
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/08/2022 16:47 (UTC -4 hours)
Detail
08/08/2022 16:42 (UTC -4 hours)
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