Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
315,800 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MEM-DAF-CM-2022-0042
Request Name:
Adquisición de Material Gastable a Ser Utilizado en el Programa Educativo Verano 2022.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable a Ser Utilizado en el Programa Educativo Verano 2022.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/08/2022 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/08/2022 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2022 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/08/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
398,467.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
15,628.14
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,333.90
DOP
----
View
2.3.5.5.01
49,503.95
DOP
----
View
2.3.9.4.01
41,223.89
DOP
----
View
2.3.7.2.06
44,840.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
21,831.18
DOP
----
View
2.3.3.1.01
7,611.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
2,655.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
6,431.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,218.40
DOP
----
View
2.3.6.1.04
3,800.00
DOP
----
View
2.3.3.5.01
4,277.50
DOP
----
View
2.3.9.2.02
144,484.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
9,000.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
33,630.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Material Gastable a Ser Utilizado en el Programa Educativo Verano 2022
398,467.96
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1662403669093cWQ2d
2368
411,967.96
DOP
Vencido
2368- CUOTA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2022 15:25:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/08/2022 16:23:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/08/2022 07:46:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/08/2022 19:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
8480.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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TDR Adquisición Material Gastable Programa Educativo Verano 2022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1234042
07/09/2022 07:29
398,467.96 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/09/2022 07:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Blue Store Suplidores MJA, SRL
398,467.96 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
315,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras Punta Redondas ( para NIños)
100
UD
25
2,500.00
2
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento Silicona Liquida 250 ml
20
UD
250
5,000.00
3
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Hojas de Cartulina Gruesa de Diferentes Colores Tamaño 8.5 x 11
300
UD
5
1,500.00
4
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
Chinchetas de Colores
10
CAJ
40
400.00
Mis observaciones:
Chinchetas de Colores, 10 cajas
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubos Plásticos
100
UD
40
4,000.00
Mis observaciones:
Tubos Plásticos ( altura 35 cm) y diámetro 10ml
6
60121226 - Pinceles para
(...)
60121226 - Pinceles para acuarela
2.3.9.4.01
Pinceles Size 14
100
UD
35
3,500.00
7
60121226 - Pinceles para
(...)
60121226 - Pinceles para acuarela
2.3.9.4.01
Pinceles Size 6
100
UD
25
2,500.00
8
60121223 - Pintura de acu
(...)
60121223 - Pintura de acuarela líquida
2.3.7.2.06
Tempera Lavable 1/6 Unidades ( 20ml)
100
CAJ
150
15,000.00
Mis observaciones:
Tempera Lavable 1/6 Unidades ( 20ml)
9
60121223 - Pintura de acu
(...)
60121223 - Pintura de acuarela líquida
2.3.7.2.06
Tempera Color Amarillo ( Botellas)
100
UD
50
5,000.00
10
60121242 - Delantales par
(...)
60121242 - Delantales para pintar
2.3.2.2.01
Mandiles para Niños
100
UD
220
22,000.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollos de Papel Toalla
50
UD
200
10,000.00
12
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
Papel Vejiga de Chichigua
300
UD
45
13,500.00
Mis observaciones:
Papel Vejiga de Chichigua, Pliego 20" x 30" de diferentes colores
13
11121608 - Bambú
2.3.1.4.01
Pendones ( Varillas de Caña Para fabricación de Cometa
300
UD
12
3,600.00
14
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
Hilo de Nylon
20
UD
170
3,400.00
Mis observaciones:
Hilo de Nylon ( 20 Rollos)
15
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta Adhesiva
30
UD
70
2,100.00
16
13102009 - Etileno vinil
(...)
13102009 - Etileno vinil acetato (EVA)
2.3.5.5.01
Papel Foami 10/1
10
UD
100
1,000.00
Mis observaciones:
Papel Foami 10/1 , Paquetes 10/1
17
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Desechables 7 onza
10
UD
200
2,000.00
Mis observaciones:
Paquetes 10/1
18
11101506 - Tiza
2.3.6.1.04
Tizas Gigantes de colores para exterior
10
CAJ
55
550.00
Mis observaciones:
Tizas Gigantes de colores para exterior, 10 cajas
19
60102304 - Libros de lite
(...)
60102304 - Libros de literatura infantil
2.3.3.5.01
Libros Educativos varios para Niños de 6 a 10 años
25
UD
160
4,000.00
Mis observaciones:
Libros Educativos varios para Niños de 6 a 10 años.
20
60141101 - Juegos educati
(...)
60141101 - Juegos educativos
2.3.9.4.01
Juego de Mesa Educativo, Cinco de Cada Juego Descrito Debajo
50
UD
500
25,000.00
Mis observaciones:
Juego de Memoria, Juego de Ajedrez, Rompecabezas, Monopolio, Damas China, ( Set de Damas y tres en Rayas) Bloques. Coloca 4 , Torre de Equilibrio con Estuche, Sabelotodo, No Lo Digas,
21
24122001 - Botellas para
(...)
24122001 - Botellas para apretar
2.3.5.5.01
Termo para Niños y Niñas
100
UD
200
20,000.00
22
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
Mochilas Escolares para niños y Niñas de Material Resistente.
100
UD
1,500
150,000.00
23
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
Cuadernos Rayados de 200 paginas
10
UD
75
750.00
Mis observaciones:
Cuadernos Rayados de 200 paginas ( fardos 12 und.)
24
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
Lápices de Carbón ( caja de 12 unidades)
15
CAJ
100
1,500.00
25
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros Color Azul ( caja de 12 unidades)
15
CAJ
100
1,500.00
26
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros Color Negro ( caja de 12 unidades)
15
CAJ
100
1,500.00
27
53121705 - Estuches para
(...)
53121705 - Estuches para equipos
2.3.2.3.01
Estuches Escolares
100
UD
100
10,000.00
28
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
Borras
100
UD
20
2,000.00
29
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
Reglas
100
UD
20
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1234042
Informe final de la selección DO1.AWD.1234042
07/09/2022 07:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.384250
La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CM-2022-0042 publicada por Ministerio de Energía y Minas
22/08/2022 15:25
(UTC -4 hours)
Detail