Contract Notice Detail
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Base Total Price:
137,534.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2022-0221
Request Name:
COMPRAS DE MATERIAL FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIAL FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/07/2022 17:00:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2022 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2022 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/07/2022 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/07/2022 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/07/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/07/2022 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2022 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,290.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
46,596.78
DOP
----
View
2.3.9.6.01
82,328.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
28,692.64
DOP
----
View
2.3.9.9.01
4,672.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
162,290.82
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022518001000426971
1
162,290.83
DOP
Vencido
CUOTA SURIEL FERRETERIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2022 09:55:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2022 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD FERRETERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA FERRETERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION FERRETERIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1213506
27/07/2022 10:10
162,290.83 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/07/2022 10:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL
162,290.83 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
137,534.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
PLANCHA DE ALUZIN DE 20 PIES
4
UD
5,996
23,984.00
2
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
LLAVIN FIJO
1
UD
2,957
2,957.00
3
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
LIBRAS DE SOLDADURAS 60/13
1
UD
295
295.00
4
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
TORNILLO PARA ALUZINC
200
UD
3.95
790.00
5
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
DISCO DE CORTE DE 9
5
UD
395
1,975.00
6
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
VISAGRA DE 5/8
6
UD
345
2,070.00
7
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
RONDANA DE 2
6
UD
595
3,570.00
8
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
CUBREFALTA 10X10
1
UD
3,645
3,645.00
9
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
TORNILLO TIRAFONDO 12X1
24
UD
2.95
70.80
10
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
ABRAZADERA EMT DE 1/2
20
UD
4.95
99.00
11
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
TORNILLO TIRAFONDO 8X1
20
UD
1.65
33.00
12
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE STD NO.12ROJO PIES
500
UD
14.95
7,475.00
13
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE STD NO.12 NEGRO PIES
500
UD
14.95
7,475.00
14
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE STD NO.12 BLANCO PIES
500
UD
14.95
7,475.00
15
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE STD NO.12 VERDE PIES
500
UD
14.95
7,475.00
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
CONDUFLEX DE 3/4
300
UD
9.95
2,985.00
17
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BREAKER DE 20 AMP. 1 POLO GRUESO
2
UD
495
990.00
18
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BREAKER DE 30 AMP. 1 POLO GRUESO
2
UD
495
990.00
19
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE VINIL 3M SUPER 33 DOBLE 15 A 120V COMPLETO
8
UD
194
1,552.00
20
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE 110V ROJO COMPLETO
3
UD
685
2,055.00
21
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BREKER DE 20 AMP. 1 POLO GRUESO
2
UD
495
990.00
22
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO.10 STD NEGRO PIES
500
UD
23.54
11,770.00
23
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE STD NO.12 VERDE PIES
500
UD
14.95
7,475.00
24
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
CODUFLEX DE 1/2 PULG.
300
UD
5.95
1,785.00
25
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DOBLE 110V CREMA
12
UD
289
3,468.00
26
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO
10
UD
185
1,850.00
27
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BREAKER 20 AMP. 1 POLO GRUESO
8
UD
495
3,960.00
28
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
TUBO DE 1 1/2 X 1 1/2
10
UD
1,995
19,950.00
29
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
CANALETA PLASTICA DE 3/4 CON CINTA
10
UD
195
1,950.00
30
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
CANALETA DE 1´´ CON ADHESIVO
5
UD
274
1,370.00
31
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
TARUGO MAMEY 3/8
24
UD
2.95
70.80
32
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
CANALETA PLASTICA DE 3/4 CON CINTA
5
UD
195
975.00
33
55121503 - Etiquetas de i
(...)
55121503 - Etiquetas de identificación
2.3.9.9.01
TAPE VINIL 3M SUPER 33
5
UD
440
2,200.00
34
55121503 - Etiquetas de i
(...)
55121503 - Etiquetas de identificación
2.3.9.9.01
TAPE VINIL 3M SUPER 33
4
UD
440
1,760.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1213506
Informe final de la selección DO1.AWD.1213506
27/07/2022 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.377391
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2022-0221 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
27/07/2022 09:55
(UTC -4 hours)
Detail