Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
117,825.86 Dominican Pesos
Request Reference:
EGESERD-UC-CD-2022-0024
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ELECTRICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA MELLA SAN ISIDRO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2022 09:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2022 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/07/2022 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2022 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2022 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2022 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2022 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2022 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2022 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,825.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,716.28
DOP
----
View
2.3.5.5.01
6,060.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
20,122.38
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,654.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,680.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
63,592.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
eg1658559164401gtv5
1
139,034.51
DOP
Vencido
cuota.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2022 11:34:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficio base.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1212617
26/07/2022 11:41
139,034.51 Dominican Pesos
Final Report:
26/07/2022 11:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
139,034.51 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
117,825.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
suaper
4
UD
324.4
1,297.60
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
saco de detergente en polvo
2
UD
1,737
3,474.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
paquetes de fundas de tanque de 55galones 100/1
6
PAQ
858
5,148.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
paquetes de fundas 22x17, para zafacón 100/1
6
PAQ
152
912.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardos de papel de baño grande
8
UD
1,462.56
11,700.48
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
fardo de servilleta para baño
6
UD
1,403.65
8,421.90
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
lanilla de colores
12
UD
137.9
1,654.80
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
cajas de cloro
6
CAJ
780
4,680.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
cajas de jabón líquido
4
CAJ
1,321.2
5,284.80
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
cajas de galones de desinfectante
6
CAJ
1,333
7,998.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
caja de amoniaco
1
CAJ
1,989
1,989.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
caja de ambientadores
1
CAJ
1,672.88
1,672.88
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
caja de tubos fluorescentes de 40 watts
4
CAJ
13,989
55,956.00
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
bombillos de bajo consumo
40
UD
190.91
7,636.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1212617
Informe final de la selección DO1.AWD.1212617
26/07/2022 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.377094
La lista de oferentes del proceso EGESERD-UC-CD-2022-0024 publicada por Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército
26/07/2022 11:34
(UTC -4 hours)
Detail