Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
455,200 Dominican Pesos
Request Reference:
DGM-DAF-CM-2022-0038
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL, MALECON CENTER Y CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL DE HAINA. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL, MALECON CENTER Y CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL DE HAINA. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2022 09:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/07/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/07/2022 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/07/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2022 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2022 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
563,544.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
555,555.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,233.20
DOP
----
View
2.3.6.1.01
2,460.30
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,295.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
563,544.40
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1659637562815RX7fJ
1
563,544.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2022 14:50:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/07/2022 12:43:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/07/2022 17:29:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/07/2022 07:50:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/07/2022 10:14:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
26/07/2022 10:16:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/07/2022 13:15:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
26/07/2022 14:32:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
26/07/2022 16:57:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
27/07/2022 00:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
27/07/2022 08:12:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
27/07/2022 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTOS.pdf
Other
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Terminos de Referencia (TDR).pdf
Terms and Conditions
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1217537
02/08/2022 15:43
563,544.4 Dominican Pesos
Final Report:
02/08/2022 15:43
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil Rami, SRL
563,544.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
455,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO SATINADO-00 (CUBETA) (VER FICHA TECNICA)
5
UD
7,500
37,500.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 00 EN ACRILICA (CUBETA)
11
UD
6,000
66,000.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CLARO 25 EN SEMIGLOS (CUBETA)
12
UD
6,000
72,000.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CLARO 26 ACRILICA (CUBETA)
10
UD
6,000
60,000.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CLARO 26 SEMIGLOS (CUBETA)
7
UD
6,000
42,000.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL POSITIVO 93 ACRILICO (CUBETA)
3
UD
6,000
18,000.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA (CUBETA)
3
UD
6,000
18,000.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ARENA 923 EN SEMIGLOS (CUBETA)
11
UD
6,000
66,000.00
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TRAFICO AMARILLO (GALONES)
40
GAL
1,000
40,000.00
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA
10
UD
700
7,000.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
THINNER (GALONES)
10
GAL
550
5,500.00
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
EPOXICOS GRIS PERLA (GALONES)
10
GAL
800
8,000.00
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TRAFICO BLANCO (GALONES
5
GAL
1,300
6,500.00
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
5
UD
280
1,400.00
15
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA
2
UD
150
300.00
16
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO (FUNDA 100 LBS)
1
UD
1,800
1,800.00
17
12142001 - Gas xenón xe
2.3.7.2.99
MASILLA DE SHEETROCK (CUBETA)
1
UD
1,700
1,700.00
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 2 1/2 "
20
UD
175
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1217537
Informe final de la selección DO1.AWD.1217537
02/08/2022 15:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377957
La lista de oferentes del proceso DGM-DAF-CM-2022-0038 publicada por Dirección General de Migración
28/07/2022 14:50
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.377093
Pregunta sobre Item3,4,y 5
26/07/2022 11:44
(UTC -4 hours)
Detail