Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
164,400 Dominican Pesos
Request Reference:
CONTRALORIA-UC-CD-2022-0060
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2022 16:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/07/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/07/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,649.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
35,400.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
22,125.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,124.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
59,649.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1661454025165c3emC
1
59,649.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2022 14:23:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/07/2022 08:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/07/2022 10:23:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/07/2022 11:06:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1227716
23/08/2022 15:00
118,795.32 Dominican Pesos
Final Report:
23/08/2022 15:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
59,146.32 Dominican Pesos
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Garena, SRL
59,649 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
164,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO 24/1
6
PAQ
960
5,760.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA BAÑOS
10
UD
245
2,450.00
3
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLAS DESECHABLES 50/1
300
CAJ
175
52,500.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PARA VEHICULO
75
UD
490
36,750.00
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 23OZ
12
UD
480
5,760.00
6
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL GALON
50
UD
620
31,000.00
7
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTA PAPEL ADHESIVA 3X3(76X76mm)
750
UD
25
18,750.00
32101606 - Memoria rom pr
(...)
32101606 - Memoria rom programable borrable eléctricamente (eeprom)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 128 GB
5
UD
1,200
6,000.00
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO EN HILO
50
UD
15
750.00
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA REDONDA CR2032
12
UD
120
1,440.00
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA REDONDA CR2032
12
UD
120
1,440.00
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
CUBIERTA DE CARTON COLOR NEGRA
200
UD
5
1,000.00
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA DE HILO BLANCA 8.5 x 11
50
UD
10
500.00
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA OPALINA 8.5 X 11 CREMA
30
UD
10
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1227716
Informe final de la selección DO1.AWD.1227716
23/08/2022 15:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.384210
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-UC-CD-2022-0060 publicada por Contraloría Gral de la República
22/08/2022 14:23
(UTC -4 hours)
Detail