Contract Notice Detail
Summary Information

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67,250.56 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0028 
Materiales de Carnetizacion 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Materiales y Tinta para Carnetizacion los cuales seran utilizados en el Deprtamento de Recursos Humanos 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/07/2022 08:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
67,250.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0117,700.00  DOP----View
2.3.6.3.065,900.00  DOP----View
2.3.7.2.9943,650.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE CARNETIZACION Y TINTA67,250.56  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1658765589921r7Ups61167,250.56  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/07/2022 15:52:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ficha tecnica 0028.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD COMPRA 0028.docxSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.121024526/07/2022 17:1467,250.56 Dominican PesosActive
    Final Report:26/07/2022 17:14Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidores Diversos SUDISA , SRL67,250.56 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
67,250.56
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01PORTA CARNET PLASTICO200UD88.517,700.00
    
2
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99TINTA DE COLOR RIBBON KIT1UD43,650.5643,650.56
    
 
3
11101701 - Escoria o ceni(...)
2.3.6.3.06CLIP DE METAL PARA CARNET200UD29.55,900.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/07/2022 17:14 (UTC -4 hours)
Detail
21/07/2022 15:52 (UTC -4 hours)
Detail