Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
190,915.56 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0026
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2022 17:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2022 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2022 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2022 17:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,960.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
114,144.84
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,855.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
960.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA
117,960.96
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1658954318701e3C77
655
117,960.96
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2022 13:44:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2022 12:38:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/07/2022 12:43:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-0022-0026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-0022-0026.pdf
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Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-0022-0026.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de entendimiento.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1212518
26/07/2022 13:56
117,960.97 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/07/2022 13:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pharma GDE, SRL
117,960.97 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
190,915.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura blanco satinado
2
UD
16,896
33,792.00
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura blanco acrilica 00
2
UD
10,220.1
20,440.20
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de pintura gris epoxi, con su catalizador
12
GAL
7,273.2
87,278.40
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de pintura amarillo trafico
4
GAL
4,100.58
16,402.32
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de pintura blanco trafico
3
GAL
4,100.58
12,301.74
6
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
Mota gruesa
4
UD
288.42
1,153.68
7
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
Porta rolo
4
UD
288.42
1,153.68
8
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
Brochas de 3"
4
UD
275.88
1,103.52
9
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
Brochas de 2"
3
UD
175.56
526.68
10
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
Brochas de 1"
3
UD
87.78
263.34
11
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura verde limón 25 acrilica
1
UD
16,500
16,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1212518
Informe final de la selección DO1.AWD.1212518
26/07/2022 13:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377174
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0026 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
26/07/2022 13:44
(UTC -4 hours)
Detail