Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
13,805 Dominican Pesos
Request Reference:
MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2022-0050
Request Name:
“Adquisición de Materiales de Limpieza para la Institución.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de Materiales de Limpieza para la Institución.”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2022 15:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/07/2022 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2022 08:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/07/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/07/2022 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2022 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,523.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
4,153.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,941.20
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,357.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
5,947.20
DOP
----
View
2.3.7.1.06
2,124.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Limpieza para la Institución.”
17,523.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-0050
1
17,523.00
DOP
Vencido
Certifica la disponibilidad de cuota para compromete.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2022 12:51:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/07/2022 17:29:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/07/2022 19:26:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/07/2022 02:40:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra Materiale de Limpiezas.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion Presupuestaria Materiales de Limpieza.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1210922
26/07/2022 11:48
17,523 Dominican Pesos
Final Report:
26/07/2022 11:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
17,523 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de limpieza e higiene
-
Subtotal
13,805.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 12/1 JUMBO (UNIDAD)
50
PAQ
53
2,650.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
3
UD
95
285.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY (VARIADOS) (UNIDAD)
12
GAL
100
1,200.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFILL 6.2 ONZA VARIADOS(UNIDAD)
4
GAL
385
1,540.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PARA BASURA DE 30 GALONES 100/1
2
PAQ
390
780.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON BOLA AZUL PARA FREGAR
50
UD
23
1,150.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLES NO.7 50/1 PAQUETES
20
CAJ
70
1,400.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLES PARA CAFE NO.3 50/1 PAQUETES
20
CAJ
180
3,600.00
9
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
BATERIA DOBLE AA
20
UD
60
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1210922
Informe final de la selección DO1.AWD.1210922
26/07/2022 11:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.376425
La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2022-0050 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
22/07/2022 12:51
(UTC -4 hours)
Detail