Contract Notice Detail
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Base Total Price:
503,733.4 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0025
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2022 17:58:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2022 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2022 12:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2022 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2022 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
338,552.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
21,712.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
30,137.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
164,573.66
DOP
----
View
2.3.3.2.01
122,130.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
338,552.86
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16590369003902HqLI
669
338,552.86
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2022 16:02:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2022 08:18:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/07/2022 13:53:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/07/2022 15:50:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario de entendimiento.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Solicitud de compras SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0025.pdf
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Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0025.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1212533
26/07/2022 16:36
408,377.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/07/2022 16:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Esined, SRL
338,552.86 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
69,824.54 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
503,733.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
21102302 - Materas para i
(...)
21102302 - Materas para invernadero
2.3.9.9.05
Pares de guantes de goma
100
UD
239.2
23,920.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de cloro
130
GAL
211.9
27,547.00
3
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante
130
GAL
507
65,910.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico jumbo 12/1
40
UD
1,430
57,200.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papal Toalla 6/1
40
UD
1,300
52,000.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papal de baño 30/1
30
UD
845
25,350.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fardos de fundas plásticas 55GL, 100/1
20
UD
1,157
23,140.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fardos de fundas plásticas 30GL, 100/1
20
GAL
663
13,260.00
9
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Galones de jabón líquido natural
30
GAL
299
8,970.00
10
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Galones de jabón líquido para manos
30
GAL
377
11,310.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas con su palo
50
UD
325
16,250.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suaper de goma #36, con su palo
50
UD
455
22,750.00
13
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo 30LB
20
UD
1,625
32,500.00
14
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Galones de ácido muriático
15
GAL
364
5,460.00
15
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Escobillas para inodoro
24
UD
240.5
5,772.00
16
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Cajas de piedras de olor 6/1
10
CAJ
507
5,070.00
17
12141908 - Carbono c
2.3.7.2.99
Galones de almorol
10
GAL
565.5
5,655.00
18
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Cubetas plásticas para limpieza
10
UD
325
3,250.00
19
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Cajas de Ambientadores spray 8 onza 6/1
20
CAJ
1,404
28,080.00
20
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Rastrillos pasticos para limpieza
20
UD
469.9
9,398.00
21
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99
Cajas de insecticidas 6/1
10
CAJ
2,340
23,400.00
22
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Galones de desgrasante multiuso
30
GAL
325
9,750.00
23
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Galones de limpiador de cerámica
30
GAL
383.5
11,505.00
24
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Escoba de goma para sacar agua
10
UD
364
3,640.00
25
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Cepillos plásticos de pared
15
UD
234
3,510.00
26
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Yardas de lanilla
20
YD
231.4
4,628.00
27
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Recogedores de basura
12
UD
375.7
4,508.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1212533
Informe final de la selección DO1.AWD.1212533
26/07/2022 16:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377261
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0025 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
26/07/2022 16:02
(UTC -4 hours)
Detail