Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
330,159.3 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2022-0046
Request Name:
Compra de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2022 16:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2022 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/07/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,561.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
964.06
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,164.13
DOP
----
View
2.6.3.1.01
26,250.09
DOP
----
View
2.3.9.9.01
6,342.85
DOP
----
View
2.3.7.2.03
17,468.72
DOP
----
View
2.3.9.3.01
9,000.03
DOP
----
View
2.3.1.1.01
6,372.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
74,561.88
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
74,561.88
DOP
Vencido
SCAN_20220804_113204067.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2022 14:15:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/07/2022 14:49:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/07/2022 10:30:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/07/2022 13:32:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/07/2022 15:53:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/07/2022 19:35:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/07/2022 11:11:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/07/2022 11:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/07/2022 14:05:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN_20220719_111432591.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1217439
02/08/2022 14:42
281,326.55 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/08/2022 14:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
75,188.77 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
74,561.88 Dominican Pesos
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Terencia, SRL
11,800 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
119,775.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de Limpieza - T3
-
Subtotal
330,159.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
24
UD
125
3,000.00
2
14121903 - Papel periódic
(...)
14121903 - Papel periódico de alto brillo
2.3.3.2.01
BRILLO GRIS (TRAER MUESTRAS)
50
UD
60
3,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO (TRAER MUESTRAS)
150
GAL
60
9,000.00
4
23171528 - Pantallas o co
(...)
23171528 - Pantallas o cortinas para soldar
2.3.9.8.02
CORTINA DE BAÑO
50
UD
224
11,200.00
5
42161622 - Desinfectantes
(...)
42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis
2.6.3.1.01
DESINFECTANTE P/PISO (TRAER MUESTRAS)
120
GAL
85
10,200.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS (TRAER MUESTRAS)
35
UD
123.9
4,336.50
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PLASTICA 18X24 NEGRA (TRAER MUESTRAS)
40
PAQ
106.2
4,248.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PLASTICA 36X54 P/ TANQUE ( TRAER MUESTRAS)
100
PAQ
600
60,000.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLASTICAS 5X10 CAL 150 ( TRAER MUESTRAS)
50
PAQ
600
30,000.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLATICAS ROJAS DE 55 GL (TRAER MUESTRAS)
40
PAQ
600
24,000.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS TRANSPARENTE 28X35 (TRAER MUESTRAS)
120
PAQ
495.6
59,472.00
14
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES FUERTES NEGROS ( TRAER MUESTRAS)
70
UD
107.38
7,516.60
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA EN PASTA ( TRAER MUESTRAS)
50
UD
20
1,000.00
17
42142302 - Componentes o
(...)
42142302 - Componentes o accesorios para sistemas de planillas médicas
2.3.9.3.01
LANILLA ( TRAER MUESTRAS)
6
UD
1,500
9,000.00
17
42161622 - Desinfectantes
(...)
42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis
2.6.3.1.01
DESINFECTANTE AEROSOL ANTIBACTERIAL
24
UD
800
19,200.00
18
25111912 - Recogedores de
(...)
25111912 - Recogedores de botavaras
2.3.9.8.01
SUAPERS #36
20
UD
190
3,800.00
19
42161622 - Desinfectantes
(...)
42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis
2.6.3.1.01
DETERGENTE EN POLVO ( TRAER MUESTARS)
24
GAL
900
21,600.00
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA LIQUIDO ( TRAER MUESTRAS)
150
UD
147.5
22,125.00
21
12163902 - Removedores o
(...)
12163902 - Removedores o convertidores de incrustaciones
2.3.7.2.99
DESCALINE ( REMOVEDOR DE MANCHAS)
20
UD
253.7
5,074.00
22
12163902 - Removedores o
(...)
12163902 - Removedores o convertidores de incrustaciones
2.3.7.2.99
REMOVEDOR DE SANGRE
15
GAL
885
13,275.00
23
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO (TRAER MUESTRAS)
60
GAL
151.87
9,112.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1217439
Informe final de la selección DO1.AWD.1217439
02/08/2022 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377203
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2022-0046 publicada por Hospital Docente SEMMA
26/07/2022 14:15
(UTC -4 hours)
Detail