Contract Notice Detail
Summary Information

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73,973.25 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0164 
Materiales de Brillado de Piso 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Brillado de Piso para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No.2557 de Fecha 11/07/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/07/2022 14:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2022 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2022 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2022 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2022 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2022 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2022 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2022 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
87,288.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0169,743.31  DOP----View
2.3.7.2.9917,545.13  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  .87,288.44  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221187,288.44  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/07/2022 15:08:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/07/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud 0164.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificacion 0164.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA 0164.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.120663114/07/2022 15:1587,288.44 Dominican Pesos
    Final Report:14/07/2022 15:15Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Comercial Rodríguez, SRL87,288.44 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
73,973.25
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01Galones de cristalizado8UD6,24049,920.00
    
2
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01Galones de cera6UD1,530.759,184.50
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Lijas de Brillo25UD477.7511,943.75
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Lijas de Agua No.10025UD1172,925.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/07/2022 15:15 (UTC -4 hours)
Detail
14/07/2022 15:08 (UTC -4 hours)
Detail