Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,112,291 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-DAF-CM-2022-0041
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL XCNPV-2022
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL XCNPV-2022
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/07/2022 14:55:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2022 09:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2022 16:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13867
Budget Total Value
40,725.27
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
8,293.56
DOP
----
View
2.3.9.1.01
32,431.71
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CUOTA COMPROMISO
40,725.27
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16578100305948DfnE
1
40,725.27
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/07/2022 12:20:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/07/2022 16:15:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/07/2022 17:12:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/07/2022 09:33:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/07/2022 12:17:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/07/2022 12:20:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
11/07/2022 12:57:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/07/2022 13:22:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/07/2022 13:30:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS OK.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1205623
13/07/2022 14:30
907,417.62 Dominican Pesos
Final Report:
13/07/2022 14:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
40,725.27 Dominican Pesos
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Suplidora Reysa, EIRL
734,129.85 Dominican Pesos
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Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
78,953.8 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
53,608.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,112,291.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 800 GR
165
PAQ
215
35,475.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO 128 ONZ
20
UD
187
3,740.00
3
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTES LATEX PARA LIMPIEZA (PARES)
165
UD
85
14,025.00
4
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.03
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% (128 OZ)
50
GAL
100
5,000.00
5
41111621 - Calibradores
2.3.9.9.01
FRASCO ATOMIZADOR DE PISTOLA DE 8 OZ
165
UD
30
4,950.00
6
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA QUIRÚRGICAS 50/1
284
CAJ
150
42,600.00
7
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA
59
PAQ
146
8,614.00
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ (12 SOBRES DE 1 OZ EN CADA PAQ.)
898
UD
174
156,252.00
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA (MÍNIMO 16 ONZ Y MÁXIMO 17 ONZ
4,481
UD
10
44,810.00
10
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 8GB
165
UD
906
149,490.00
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER DE COLORES CON BOLSILLO 8 ½ X 11
4,481
UD
60
268,860.00
12
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LÁPIZ DE CARBÓN CON PUNTA
4,481
UD
5
22,405.00
13
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS DE METAL CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE
165
UD
10
1,650.00
14
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
CUADERNO DE 144 PAGINAS
4,481
UD
54
241,974.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS TINTA AZUL 12/1
373
CAJ
112
41,776.00
16
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
MARCADOR PARA PIZARRA
165
UD
28
4,620.00
17
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BORRADOR PARA PIZARRA
165
UD
42
6,930.00
18
44122110 - Monturas adhes
(...)
44122110 - Monturas adhesivas
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE 2” X 110 YARDAS
165
UD
60
9,900.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 14X17
165
UD
38
6,270.00
20
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL BOND 8 ½ X 11
200
UD
186
37,200.00
21
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 ½ X 13
25
UD
230
5,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1205623
Informe final de la selección DO1.AWD.1205623
13/07/2022 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.373478
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2022-0041 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
13/07/2022 12:20
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.372657
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN
11/07/2022 11:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.372637
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN
11/07/2022 11:11
(UTC -4 hours)
Detail