Contract Notice Detail
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Base Total Price:
185,342 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2022-0032
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIIMPIEZA TRIMESTRE- JUL-SEPT-2022
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIIMPIEZA TRIMESTRE- JUL-SEPT-2022
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/06/2022 16:02:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/07/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/07/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/07/2022 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/07/2022 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/07/2022 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/07/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
195,905.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
4,779.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
64,900.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
118,991.20
DOP
----
View
2.6.3.2.01
4,956.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,217.76
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,062.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIIMPIEZA TRIMESTRE- JUL-SEPT-2022
195,905.96
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-185-2022
1
195,905.96
DOP
Vencido
CC-185-2022- RICARDO ABREU ABREU.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/07/2022 15:53:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/06/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/06/2022 18:27:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/07/2022 11:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/07/2022 10:32:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/07/2022 12:19:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/07/2022 14:20:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
29/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CEF-0093-2022.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1204931
11/07/2022 15:00
248,365.88 Dominican Pesos
Final Report:
11/07/2022 15:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
46,021.92 Dominican Pesos
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Ricardo Abreu Abreu
195,905.96 Dominican Pesos
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Bellon, SAS
6,438 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE MAYORDOMIA
-
Subtotal
185,342.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO (CLORO) AL 5%
45
GAL
90
4,050.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
BRILLO VERDE
24
UD
35
840.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS ENRROLLABLE
500
UD
80
40,000.00
4
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS
30
GAL
180
5,400.00
5
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GLS. NEGRA
500
UD
8
4,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 30 GLS NEGRA
2,000
UD
9
18,000.00
7
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR P/JABON
3
UD
1,500
4,500.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
CERA PARA PISOS
3
GAL
1,200
3,600.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
ESCOBA
6
UD
140
840.00
10
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
DESINFECTANTE
40
UD
155
6,200.00
11
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
AMBIENTADOR
24
GAL
150
3,600.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIBRA (ACE)
60
LB
50
3,000.00
13
25172905 - Sistema para l
(...)
25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera
2.3.9.6.01
SUAPER No.40 C/P
6
UD
250
1,500.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
PAPEL P/DISPENSADOR
720
UD
70
50,400.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
POTE SPRAY- ATOMIZADOR
6
UD
140
840.00
16
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
SUAPER No36 C/P
6
UD
240
1,440.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY
12
UD
190
2,280.00
18
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJA DE 30 GALONES
1,500
UD
8
12,000.00
19
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
FUNDA ROJA 55 GALONES
300
UD
9
2,700.00
20
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
10
GAL
190
1,900.00
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE SERVILLETAS
2
UD
1,500
3,000.00
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
ZAFACON C/TAPA 40 LITROS
4
UD
900
3,600.00
23
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
CLORO AL 100%
15
GAL
140
2,100.00
24
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PIEDRA P/INODORO POTPURRI
48
UD
54
2,592.00
25
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
ALFOMBRA DE 10 PIE AZUL
1
UD
3,000
3,000.00
26
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GUANTE DE GOMA (L)
24
UD
165
3,960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1204931
Informe final de la selección DO1.AWD.1204931
11/07/2022 15:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.371412
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2022-0032 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
05/07/2022 15:53
(UTC -4 hours)
Detail