Contract Notice Detail
Summary Information

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76,450 Dominican Pesos
 
Bomberos Boca Chica-UC-CD-2022-0022 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/06/2022 14:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2022 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2022 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2022 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
90,211.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0111,918.00  DOP----View
2.3.9.1.0147,141.00  DOP----View
2.3.9.6.0122,302.00  DOP----View
2.3.3.2.018,850.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO A TAVERAS COMPUTER SYSTEM90,211.00  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1655918400448A6uxq190,211.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/06/2022 12:48:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/06/2022 15:16:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
21/06/2022 16:13:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
PREVENTIVO DE LIMPIEZA.PDFCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITU DE LIMPIEZA.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITU DE LIMPIEZA.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.119562424/06/2022 13:0390,211 Dominican Pesos
    Final Report:24/06/2022 13:03Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Taveras Computer System, SRL90,211 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
76,450.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01FALDO VASO FON NUMERO 121UD2,8002,800.00
    
 
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO12UD1501,800.00
    
 
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE TEEN / MISTOLIN12UD3504,200.00
    
 
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACOS DE ACE6UD1,2007,200.00
    
 
5
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO10GAL3503,500.00
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLAS PARA CRISTALES10UD75750.00
    
 
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES8UD1501,200.00
    
 
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #32-#3410UD3203,200.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS10UD2702,700.00
    
 
10
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS PEQ BiC LED30UD1805,400.00
    
 
11
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS GRANDE B/C30UD45013,500.00
    
 
12
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01PAQ BRILLOS VERDES SCOTH 12l15UD6003,000.00
    
 
13
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01PAQ BRILLOS GORDOS 12l15UD9004,500.00
    
 
14
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01PAQ CUCHARAS PLASTICAS 2511 BLANCAS30UD501,500.00
    
 
15
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES ARIZOLIN8UD5504,400.00
    
 
16
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FALDO PLATO PICA POLLO4UD1,4505,800.00
    
 
17
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDOS DE PAPEL6UD1,1006,600.00
    
 
18
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETAS 5OO/16UD150900.00
    
 
19
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GLS LAVAPLATOS10UD3503,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/06/2022 13:03 (UTC -4 hours)
Detail
24/06/2022 12:48 (UTC -4 hours)
Detail