Contract Notice Detail
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Base Total Price:
497,850 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CM-2022-0007
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/06/2022 13:03:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/06/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/06/2022 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/06/2022 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
222,394.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
152,515.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
69,879.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS
222,394.60
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1656437423370a48ws
1
222,394.60
DOP
Vencido
CUOTA MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/06/2022 09:35:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/06/2022 10:09:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/06/2022 12:39:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/06/2022 13:04:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/06/2022 15:27:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/06/2022 12:10:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/06/2022 17:30:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/06/2022 10:14:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
23/06/2022 16:02:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
23/06/2022 18:16:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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MATERIALES DE LIMPEZA- SOLICITUD COMPRAS O CONTRATACIONE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1197607
28/06/2022 09:56
222,394.6 Dominican Pesos
Final Report:
28/06/2022 09:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Greikol, SRL
222,394.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
497,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12/1
70
PAQ
600
42,000.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA LIMPIEZA
100
UD
1,000
100,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
40
CAJ
250
10,000.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS 500/1
50
PAQ
800
40,000.00
5
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
15
UD
200
3,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABÓN LAVA MANOS
30
GAL
200
6,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABÓN LAVA PLATOS
50
GAL
200
10,000.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISO
50
GAL
300
15,000.00
9
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA
50
DOC
2,160
108,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE ACE 30 LIBRAS
10
UD
800
8,000.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS CON SU PALO
25
UD
150
3,750.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODON
25
UD
250
6,250.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 24/100
60
CAJ
700
42,000.00
14
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS DE 10 LIBRAS 100/1
25
CAJ
250
6,250.00
15
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE BANDEJAS CON DIVISIÓN 2/100.
10
CAJ
1,100
11,000.00
16
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
CAJAS DE VASO 7 50/50.
10
CAJ
2,500
25,000.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR
60
UD
500
30,000.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR 8onz.
60
UD
300
18,000.00
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
PAQUETE DE BRILLOS VERDE
30
PAQ
120
3,600.00
20
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
PLATO NO. 9
10
CAJ
1,000
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1197607
Informe final de la selección DO1.AWD.1197607
28/06/2022 09:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.369370
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2022-0007 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
28/06/2022 09:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.369283
NOTA ACLARATORIA
27/06/2022 16:47
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.366984
RE: INQUIETUD
20/06/2022 10:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.366819
INQUIETUD
17/06/2022 16:09
(UTC -4 hours)
Detail