Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
450,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INVI-MAE-PEUR-2016-0003
Request Name:
Contratación de los Lote 1 "Artículos de Inauguración" y Lote 2 "Compra de Valla" INVI-URG-004-2016.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2016 17:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
19/07/2016 17:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
19/07/2016 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/07/2016 17:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
20/07/2016 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
20/07/2016 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
20/07/2016 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
20/07/2016 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
20/07/2016 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2016 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/07/2016 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
20/07/2016 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
20/07/2016 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
01
Documento de Justificación:
CERTIFICACIÓN DE FONDO.pdf
Valor total del presupuesto
450,000.00
Peso Dominicano
Cuenta presupuestária
Valor
Estado de la integración
398
144,550.00
No validado
321
59,000.00
No validado
611
10,030.00
No validado
332
3,304.00
No validado
2711
61,950.00
No validado
394
5,900.00
No validado
395
4,375.44
No validado
322
2,891.00
No validado
3634
354.00
No validado
3133
5,900.00
No validado
655
41,300.00
No validado
2875
11,800.00
No validado
2713
8,260.00
No validado
675
2,124.00
No validado
355
7,080.00
No validado
311
4,956.00
No validado
653
59,000.00
No validado
3633
17,225.56
No validado
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/08/2016 14:38:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/07/2016 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/07/2016 17:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria INVI-URG-004-2016 Artículos de Inauguración y Compra de Valla.pdf
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Resolución.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.104213
01/08/2016 16:02
460,740.44 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Arteluz, SRL
444,574.44 Dominican Pesos
Download
Impresora Kelvis, SRL
16,166 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
450,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25174104 - Techos blandos
(...)
25174104 - Techos blandos desmontables
398
TECHO EN TRUSSING 45 X 120 PIES
1
UD
141,600
141,600.00
2
11161701 - Textiles de al
(...)
11161701 - Textiles de algodón de tejido simple
321
TELA COLORES DEL INVI PARA DECORAR
1
UD
59,000
59,000.00
3
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
611
SILLAS PLÁSTICAS
400
UD
17.7
7,080.00
4
24141607 - Separadores de
(...)
24141607 - Separadores de cartón
332
SEPARADOR DECORADO C/CINTAS PATRIAS Y TIJERA
1
UD
2,950
2,950.00
5
72102701 - Entarimado, in
(...)
72102701 - Entarimado, instalación o acabado de suelos
2711
PODIUM ACRÍLICO
1
UD
2,950
2,950.00
6
49121503 - Carpas
394
CARPA 3X3 MTS CON FILTRO DE SEGURIDAD
1
UD
5,900
5,900.00
7
43191610 - Soportes o suj
(...)
43191610 - Soportes o sujetadores o puestos de comunicación personal
398
CAMARERO
1
UD
2,950
2,950.00
8
52152016 - Set de servici
(...)
52152016 - Set de servicio de mesa para uso doméstico
395
MESAS DE BUFFET
4
UD
177
708.00
9
52121604 - Manteles
322
MANTELES
3
UD
295
885.00
10
52121607 - Faldas de mesa
322
BAMBALINAS
3
UD
354
1,062.00
11
31161815 - Arandelas de t
(...)
31161815 - Arandelas de tope
3634
TOPES PARA MESA PRINCIPAL
3
UD
118
354.00
12
52121604 - Manteles
322
MANTEL SENCILLO PARA MESA DE APOYO
1
UD
354
354.00
13
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
611
SILLAS TIFFANIS CON SUS COJINES
20
UD
147.5
2,950.00
14
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
3133
CENTRO DE MESA
1
UD
5,900
5,900.00
15
48101904 - Copas para ser
(...)
48101904 - Copas para servicio de comidas
395
COPAS DE AGUA
20
UD
35.4
708.00
16
52121602 - Servilletas
322
SERVILLETAS DE TELA ACORDE CON EL MANTEL PRINCIPAL
20
UD
29.5
590.00
17
43232005 - Software de ed
(...)
43232005 - Software de edición de música o sonido
655
EQUIPO DE SONIDO
1
UD
41,300
41,300.00
18
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2875
PLANTA ELÉCTRICA
1
UD
11,800
11,800.00
19
70111502 - Servicios de p
(...)
70111502 - Servicios de poda de arbustos o plantas ornamentales
2713
PLANTAS ORNAMENTALES
20
UD
413
8,260.00
20
24111803 - Tanques de alm
(...)
24111803 - Tanques de almacenamiento
675
TANQUES PARA COLOCAR HIELO Y AGUA
4
UD
531
2,124.00
21
72102701 - Entarimado, in
(...)
72102701 - Entarimado, instalación o acabado de suelos
2711
TARIMA DE 32X16X4 PIES
1
UD
41,300
41,300.00
22
72102701 - Entarimado, in
(...)
72102701 - Entarimado, instalación o acabado de suelos
2711
TARIMA DE 12X12X4 PIES, CON PASA MANO PARA LA PRENSA
1
UD
17,700
17,700.00
23
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
355
BOTELLAS DE AGUA
400
UD
17.7
7,080.00
24
50202302 - Hielo
311
FUNDAS DE HIELO
40
UD
88.5
3,540.00
25
50202306 - Refrescos
311
DOBLE LITROS DE REFRESCOS DE COLA Y DE SODA
8
UD
177
1,416.00
26
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
395
VASOS PLÁSTICOS DE 10 ONZAS
12
PAQ
246.62
2,959.44
27
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
332
SERVILLETAS DESECHABLES 500/1
1
PAQ
354
354.00
28
22101527 - Transportes in
(...)
22101527 - Transportes integrados de carga
653
SERVICIO DE TRANSPORTE
1
UD
59,000
59,000.00
2
Lote 2 "Compra de Valla"
1
55121711 - Vallas publici
(...)
55121711 - Vallas publicitarias
3633
valla 20 x 13.5
1
UD
17,225.56
17,225.56
1.2
Lote 2 "Compra de Valla"
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.2960
La lista de oferentes del proceso INVI-MAE-PEUR-2016-0003 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
01/08/2016 14:38
(UTC -4 hours)
Detail