Contract Notice Detail
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Base Total Price:
18,685 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2022-0092
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/06/2022 09:35:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/06/2022 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/06/2022 11:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/06/2022 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/06/2022 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2022 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,709.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
5,405.18
DOP
----
View
2.3.6.3.04
446.51
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,497.97
DOP
----
View
2.3.9.9.01
359.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.
10,709.56
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1656099701367HXxZc
1
10,709.56
DOP
Vencido
2. CERTIFICADO DE APROPIACIÒN PRESUPUESTARIA CD-92.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2022 08:31:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2022 11:02:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/06/2022 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/06/2022 11:43:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/06/2022 11:49:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/06/2022 11:54:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE MATERIAL GASTABLE.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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MINUTA DE MATERIALES GASTABLE.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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MINUTA DE MATERIALES GASTABLE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1190228
13/06/2022 14:44
14,431.29 Dominican Pesos
Final Report:
13/06/2022 14:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL
1,951.72 Dominican Pesos
Offitek, SRL
10,709.57 Dominican Pesos
Papelería Kimax, SRL
1,770 Dominican Pesos
DO1.AWD.1197603
28/06/2022 10:25
12,661.29 Dominican Pesos
Final Report:
28/06/2022 10:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL
1,951.72 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
10,709.57 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
18,685.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO
2
UD
792
1,584.00
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS PARA PAPELES 100/1
20
CAJ
30
600.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS GRANDES PARA PAPELES 100/1
10
CAJ
55
550.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE BILLETEROS 15MM 12/1
5
CAJ
45
225.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS DE BILLETEROS 25 MM 12/1
5
CAJ
65
325.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS GANCHO PARA FOLDERS
10
CAJ
95
950.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE METAL
8
UD
274.5
2,196.00
8
27112121 - Grapa de ángul
(...)
27112121 - Grapa de ángulo
2.3.6.3.04
GRAPAS STANDAR PARA GRAPADORA 26/6
10
CAJ
50
500.00
9
27112121 - Grapa de ángul
(...)
27112121 - Grapa de ángulo
2.3.6.3.04
GRAPAS EXTRAFUERTES 3/8
2
CAJ
65
130.00
10
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
PORTA LAPICES METAL
2
UD
82.5
165.00
11
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
TABLA SUJETA PAPELES
3
UD
145
435.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
5
UD
65
325.00
13
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR 3/4
20
UD
50
1,000.00
14
24102202 - Dispensadores
(...)
24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas
2.6.5.7.01
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4
3
UD
100
300.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR AZUL PARA PIZARRA
12
UD
35
420.00
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA
12
UD
30
360.00
17
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.3.2.01
LIBRETA RAYADA DE 8 1/2 X 11
40
UD
60
2,400.00
18
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETA TAQUIGRAFICA
40
UD
65
2,600.00
19
55121607 - Calcomanías
2.3.9.9.01
POST IT 2 X 3
20
UD
35
700.00
20
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE DOS HOYOS
2
UD
380
760.00
21
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS STINADAS EN AZUL MILENIUN
24
UD
60
1,440.00
22
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS PEQUEñAS
24
UD
30
720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1197603
Informe final de la selección DO1.AWD.1197603
28/06/2022 10:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1190228
Informe final de la selección DO1.AWD.1190228
13/06/2022 14:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.365309
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2022-0092 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
13/06/2022 08:31
(UTC -4 hours)
Detail