Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
170,750 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0018
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2022 09:40:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2022 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2022 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2022 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/06/2022 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/06/2022 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/06/2022 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2022 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2022 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
153,203.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
57,009.75
DOP
----
View
2.3.9.9.01
47.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
547.28
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,718.08
DOP
----
View
2.3.3.1.01
93,880.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
153,203.11
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16548646136930r9Ym
1
153,203.11
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2022 16:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2022 16:02:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/06/2022 21:55:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0018.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1188439
09/06/2022 16:09
153,203.12 Dominican Pesos
Final Report:
09/06/2022 16:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Loaz Trading & Consulting, SRL
153,203.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Cartuchos de tinta
-
Subtotal
77,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
saca grapas
10
UD
70
700.00
2
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
corrector liquido tipo lapiz
15
UD
80
1,200.00
3
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
corrector liquido tipo brocha
15
UD
80
1,200.00
4
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
pegamento de cianocrilato
15
UD
100
1,500.00
5
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
pegamento uhu gel
10
UD
80
800.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
carpetas de 3 hoyos de 5 pg
12
UD
750
9,000.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
caja de Folders de colores 100/1
10
UD
750
7,500.00
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO, 1½ X 1½ (POST IT, 4/1)
20
UD
150
3,000.00
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL AUTO ADHESIVO, DE COLORES 3X5, (4/1, POST -IT GDE)
20
UD
150
3,000.00
10
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLAS DE MEDIR DE 30 CM
5
UD
50
250.00
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras de oficina
10
UD
100
1,000.00
12
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta transparente G
8
UD
250
2,000.00
13
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensadores de cinta DE 3/4
5
UD
450
2,250.00
14
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta transparente DE 3/4
40
UD
150
6,000.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de Bolígrafos 12/1
40
UD
120
4,800.00
16
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
farde de cover para encuadernar 50/1
8
UD
150
1,200.00
17
44111901 - Tableros de pl
(...)
44111901 - Tableros de planeación o accesorios
2.3.9.2.01
tabla de apoyo transparente con clips
4
UD
150
600.00
18
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
libretas ralladas amarillas 5x8
30
UD
100
3,000.00
19
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
libretas ralladas amarillas 8 1/2 x11
125
UD
150
18,750.00
20
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
grapadora grandes
8
UD
450
3,600.00
21
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
cajas de bandas de gomas
20
UD
100
2,000.00
22
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
perforadora de tres hoyos
4
UD
500
2,000.00
23
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ORGANIZADOR DE ARCHIVO ACORDEON DE 26 BOLSILLOS
10
UD
200
2,000.00
1.2
Cloro cl
-
Subtotal
1,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
24
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
cera para humedecer los dedos
12
UD
100
1,200.00
1.3
Baterías para vehículos
-
Subtotal
2,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
25
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pares de Pilas alcalinas AAA
10
UD
70
700.00
26
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pares de Pilas alcalinas AA
20
UD
75
1,500.00
1.4
Papel para impresora o fotocopiadora
-
Subtotal
90,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
27
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8½ X 11
300
UD
300
90,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1188439
Informe final de la selección DO1.AWD.1188439
09/06/2022 16:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.364884
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0018 publicada por Tesorería Nacional
09/06/2022 16:01
(UTC -4 hours)
Detail