Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
895,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2022-0050
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DPTO.DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINAS PARA LA ELABORACION DE CARNETS INSTITUCIONALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DPTO.DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINAS PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS INSTITUCIONALES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/06/2022 16:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/06/2022 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2022 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
455,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
75,520.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
14,160.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
365,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
455,480.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
188-1
1
455,480.00
DOP
Vencido
cuota carnet.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2022 10:41:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/06/2022 12:46:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/06/2022 15:11:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/06/2022 17:50:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/06/2022 03:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/06/2022 13:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
06/06/2022 15:50:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOC285.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Termino de Referencia CARNETS 1.pdf
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fondo carnet.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
Other
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Formulario constancia CEI.pdf
Other
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FR-CYC~1.DOC
Other
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ficha carnet N.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1192911
20/06/2022 13:45
455,480 Dominican Pesos
Final Report:
20/06/2022 13:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dento Media, SRL
455,480 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
204,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
44103122 - Bandas de impr
(...)
44103122 - Bandas de impresión
2.3.9.2.01
CINTA PARA IMPRESION DE CARNET
8
UD
19,500
156,000.00
2
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
PLASTICO DE PVC PARA CARNET (PAQUETE DE 500 UD)
4
PAQ
12,000
48,000.00
1.2
Caucho y elastómeros (SEGUNDO TRISMESTRE)
-
Subtotal
691,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
45121619 - Billeteras par
(...)
45121619 - Billeteras para “picture card”
2.3.9.8.01
YOYO PORTA CARNET
1,500
UD
180
270,000.00
1
45121619 - Billeteras par
(...)
45121619 - Billeteras para “picture card”
2.3.9.8.01
CINTA PORTA CARNET PERSONALIZADA CON CIERRE BREAKAWAY
1,500
UD
265
397,500.00
5
45121619 - Billeteras par
(...)
45121619 - Billeteras para “picture card”
2.3.9.8.01
PORTA CARNET DE BRAZO CON BANDA ELASTICA
100
UD
235
23,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1192911
Informe final de la selección DO1.AWD.1192911
20/06/2022 13:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.367017
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2022-0050 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
20/06/2022 10:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1267306
Publicación modificación
03/06/2022 14:33
(UTC -4 hours)
Detail