Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
270,970 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2022-0081
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PRODUCTOS QUIMICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PRODUCTOS QUIMICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/05/2022 17:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/06/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/06/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/06/2022 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/06/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/06/2022 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2022 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
348,903.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
256,786.50
DOP
----
View
2.3.2.1.01
631.01
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,205.37
DOP
----
View
2.3.6.3.04
577.72
DOP
----
View
2.3.7.2.99
9,204.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
17,445.12
DOP
----
View
2.3.7.2.06
63,053.58
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
348,903.30
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16539381541020Jyhq
1
349,690.00
DOP
Vencido
APROPIACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/06/2022 18:18:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
Other
Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Proceso ARD-DAF-CM-2022-0081.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1184940
02/06/2022 18:21
348,903.31 Dominican Pesos
Final Report:
02/06/2022 18:21
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Carmeta, SRL
348,903.31 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
270,970.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161706 - Pisos de baldo
(...)
30161706 - Pisos de baldosa o piedra
2.3.6.2.02
LOSA CORALINA CLASICA RUSTICO 30.5X61X2
100.09
UD
2,000
200,180.00
2
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA DE ALGODÓN PREMIUM
5
UD
90
450.00
3
30161716 - Separadores de
(...)
30161716 - Separadores de azulejos
2.3.5.5.01
SEPARADOR DE CERAMICA RUBI-5MM
3
UD
250
750.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO ROMA 23 CM
1
UD
100
100.00
5
12161502 - Agentes de ent
(...)
12161502 - Agentes de entrecruzamiento
2.3.7.2.99
ADITIVO PARA CONCRETO CANO SILBOND
5
UD
1,400
7,000.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 3 MANGO B LANCO -PELO GRIS POLIESTER
2
UD
90
180.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA MICROFIBRA 9-ANTIGOTA
1
UD
110
110.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
DERRETIDO LANCO CREMA (ALMOND) 25LIB
22
UD
550
12,100.00
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
ESMALTE DE NEVERA BLANCO TROPICAL
8
UD
2,350
18,800.00
10
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER TH-900 TROPICAL
12
UD
650
7,800.00
11
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
RELLENO POWER RIDER GRIS CLARO
10
UD
2,350
23,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1184940
Informe final de la selección DO1.AWD.1184940
02/06/2022 18:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.363048
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2022-0081 publicada por Armada de República Dominicana
02/06/2022 18:18
(UTC -4 hours)
Detail