Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
338,536.72 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayuntamiento Higuey-DAF-CM-2022-0031
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LABORES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LABORES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AGUSTIN GUERRERO La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2022 09:00:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2022 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2022 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2022 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/05/2022 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
338,536.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
2,194.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
47,489.29
DOP
----
View
2.3.1.1.01
108,416.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,634.48
DOP
----
View
2.3.9.5.01
130,200.24
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,490.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
21,707.40
DOP
----
View
2.6.1.4.01
11,404.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
761-22,767-22,743-22
1
338,536.72
DOP
Vencido
FONDO 0702.jpg
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2022 12:15:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/05/2022 11:46:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/05/2022 18:13:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTO 0606.jpg
Solicitud Compra o Contratación
Download
AUTO 0659.jpg
Solicitud Compra o Contratación
Download
AUTO 0702.jpg
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA 0606.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA 0659.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA 0702.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FONDO 0606.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FONDO 0606-2.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FONDO 0659.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FONDO 0659-2.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FONDO 0702.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FONDO 0702-2.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1183331
31/05/2022 12:26
322,082.1 Dominican Pesos
Final Report:
31/05/2022 12:26
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Frosam SRL
322,082.1 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
338,536.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
Jabón de cuaba en galón
12
UD
182.9
2,194.80
3
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores cerámica galón
12
UD
351.52
4,218.24
8
50201709 - Café instantán
(...)
50201709 - Café instantáneo
2.3.1.1.01
Café instantáneo 1LB
10
PAQ
8,266.1
82,661.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl galón
78
UD
149.16
11,634.48
11
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremas no lácteas
30
UD
543.85
16,315.50
13
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
Escobas absorbentes
20
UD
380.15
7,603.00
15
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos para beber #7
12
CAJ
4,547.3
54,567.60
8
12164503 - Aditivos de fr
(...)
12164503 - Aditivos de fragancia
2.3.7.2.03
Ambientadores
30
UD
183
5,490.00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas
30
UD
59.83
1,794.90
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
12
UD
1,021.3
12,255.60
11
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo sacos
5
UD
1,523.03
7,615.15
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante galón
80
UD
199.75
15,980.00
13
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Piedras de olor para baño
30
UD
82.02
2,460.60
14
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Servilletas fardos
10
PAQ
945.18
9,451.80
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallitas todo uso
30
UD
123.88
3,716.40
16
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos #3 cajas
12
UD
6,302.72
75,632.64
17
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillos verde
50
UD
82.02
4,101.00
18
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Termos de café
3
UD
1,489.32
4,467.96
19
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
Grecas de café
5
UD
1,387.21
6,936.05
20
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellitas de agua
300
UD
11.8
3,540.00
21
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellitas de agua
200
UD
29.5
5,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1183331
Informe final de la selección DO1.AWD.1183331
31/05/2022 12:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.362136
La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Higuey-DAF-CM-2022-0031 publicada por Ayuntamiento del Municipio de Salvaleón de Higuey.
31/05/2022 12:15
(UTC -4 hours)
Detail