Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
30,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-UC-CD-2022-0053
Request Name:
compra de utensilios de cocina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
compra de utensilios de cocina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2022 12:03:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/05/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/05/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,606.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
14,248.50
DOP
----
View
2.3.5.5.01
7,552.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
13,806.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
credito
35,606.50
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
35,606.50
DOP
Vencido
SCAN_20220527_103333786.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/06/2022 14:11:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/05/2022 11:54:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/05/2022 11:31:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN_20220527_103333786.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SCAN_20220527_103333786.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1186703
07/06/2022 09:36
23,930.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/06/2022 09:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aiclasp Comercial, SRL
20,390.4 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
3,540 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1208511
19/07/2022 11:52
35,606.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/07/2022 11:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
35,606.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
30,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Jarras plástica con tapa de 2.5 litros para agua
25
UD
200
5,000.00
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vaso de cristal para agua de 14.6cm de alto y de 8.6 de ancho
30
UD
100
3,000.00
3
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Copas de cristal para agua 11oz
20
UD
250
5,000.00
4
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
Termo bomba para café de 2.5 litro en acero inoxidable
2
UD
3,500
7,000.00
5
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
Termo bomba para café de 1.9 litro en acero inoxidable
1
UD
2,500
2,500.00
6
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
Termo azul en polietileno con capacidad de 15 litros con dispensador espita con botón plástico en la parte inferior del mismo y asas
3
UD
2,500
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1208511
Informe final de la selección DO1.AWD.1208511
19/07/2022 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1186703
Informe final de la selección DO1.AWD.1186703
07/06/2022 09:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.363262
La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2022-0053 publicada por Hospital Docente SEMMA
03/06/2022 14:11
(UTC -4 hours)
Detail