Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
961,792 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2022-0122
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL ASDE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL ASDE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/05/2022 13:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/05/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/05/2022 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2022 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/05/2022 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,009,513.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
18,301.80
DOP
----
View
2.6.5.8.01
69,148.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
14,844.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
9,204.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
891,431.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,584.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
1,009,513.60
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
1,009,513.60
DOP
Vencido
Orden de Compras_6_6_2022_4_12 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2022 11:49:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/05/2022 10:31:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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requerimiento.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MATERIALES FERRETEROS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1186215
06/06/2022 11:54
1,009,513.6 Dominican Pesos
Final Report:
06/06/2022 11:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Bacesmos, SRL
1,009,513.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
961,792.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADOS 60MM ITALIANO RESISTENTE
10
UD
1,250
12,500.00
2
46171514 - Cadenas de seg
(...)
46171514 - Cadenas de seguridad o accesorios
2.3.9.9.04
CADENAS GRUESAS
10
FT
165
1,650.00
3
41111901 - Contadores
2.6.5.8.01
CONTADORES DE 60 AMPARES
20
UD
1,770
35,400.00
4
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
CAJAS DE BREAKER DE 4-8
10
CAJ
2,300
23,000.00
5
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
LONAS 7X4
1
UD
4,900
4,900.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS PINTURA COLOR AZUL POSITIVO 93 ACRILICA
1
UD
5,576
5,576.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS PINTURA COLOR ORANGE 94 MATE
7
UD
4,484
31,388.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS PINTURA COLOR BLANCO 00 MATE
2
UD
4,484
8,968.00
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA COLOR VERDE FORESTA ESMALTE
10
GAL
1,711
17,110.00
10
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA COLOR NARANJA 14 ESMALTE
2
GAL
1,711
3,422.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA COLOR AZUL ROYAL 69 ESMALTE
5
GAL
1,711
8,555.00
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA COLOR ROJO CHINO 12 ESMALTE
12
GAL
1,711
20,532.00
13
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA VERDE LIMON 52 ESMALTE
95
GAL
1,711
162,545.00
14
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO 42 ESMALTE
4
GAL
1,711
6,844.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO
22
UD
9,735
214,170.00
16
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO
19
UD
9,735
184,965.00
17
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURAS COLOR LADRILLO
25
UD
4,484
112,100.00
18
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURAS COLOR GRIS ACRILICA
10
UD
8,430
84,300.00
19
27111907 - Cepillos de al
(...)
27111907 - Cepillos de alambre
2.3.6.3.04
CEPILLO DE ALAMBRE
12
UD
240
2,880.00
20
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 4
12
UD
215
2,580.00
21
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 3
12
UD
211
2,532.00
22
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
25
UD
635
15,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1186215
Informe final de la selección DO1.AWD.1186215
06/06/2022 11:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.363544
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2022-0122 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
06/06/2022 11:49
(UTC -4 hours)
Detail