Contract Notice Detail
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Base Total Price:
983,350 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2022-0080
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURAS Y DILUYENTES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURAS Y DILUYENTES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/05/2022 15:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/05/2022 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/05/2022 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/05/2022 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/05/2022 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/05/2022 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2022 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2022 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,085,895.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
570,164.20
DOP
----
View
2.3.6.3.06
174,551.50
DOP
----
View
2.3.7.2.06
56,769.80
DOP
----
View
2.3.2.1.01
268,450.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
4,720.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,422.00
DOP
----
View
2.3.6.4.01
7,817.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
1,085,895.00
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG165894899853lokk2
1
1,085,895.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/05/2022 16:33:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
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SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
Other
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Formulario de Entrega de Muestras
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1183037
30/05/2022 16:38
1,085,895 Dominican Pesos
Final Report:
30/05/2022 16:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Conamar, SRL
1,085,895 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
983,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS DE TECHO DE CRISTAL
10
UD
16,000
160,000.00
2
30102305 - Perfiles de ac
(...)
30102305 - Perfiles de acero inoxidable
2.3.6.3.06
BARRA DE ACERO REDONDA 3/8 X 20
45
UD
550
24,750.00
3
30101506 - Ángulos de alu
(...)
30101506 - Ángulos de aluminio
2.3.6.3.06
TUBO P/MALLA CICLONICA 1 1/4 X 20
50
UD
2,500
125,000.00
4
12171602 - Óxidos metálic
(...)
12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA MANT. ALUMINIO
1
UD
2,350
2,350.00
5
39111514 - Luces de árbol
(...)
39111514 - Luces de árboles
2.3.9.6.01
GUINALDA COMERCIAL 14/2 DE GOMA 15 MTS 30 BOMBILLOS, ESPECIAL PARA USO EXTERIOR
13
UD
6,100
79,300.00
6
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 15 WATT 220V LUZ BLANCA
390
UD
310
120,900.00
7
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES ALAMBRE DUPLEX NO. 12
280
UD
45
12,600.00
8
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE COMPLETO
3
UD
250
750.00
9
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE ELECT. DE GOMA 3M
8
UD
750
6,000.00
10
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LED PANEL RHK 12W RED/EMP, 6500K 6.5"
110
UD
850
93,500.00
11
39121525 - Interruptores
(...)
39121525 - Interruptores infusibles
2.3.9.6.01
SWITCH DOBLE BLANCO 15 AMP.
2
UD
300
600.00
12
39121525 - Interruptores
(...)
39121525 - Interruptores infusibles
2.3.9.6.01
SWITCH TRIPLE BLANCO 15 AMP.
2
UD
400
800.00
13
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES ALAMBRE DE GOMA 2,5MM 12/3
700
UD
70
49,000.00
14
11162112 - Telas revestid
(...)
11162112 - Telas revestidas
2.3.2.1.01
YARDA DE LONA PARA TOLDO 60, RESISTENTE A CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS
150
UD
1,500
225,000.00
15
27112808 - Anillos metáli
(...)
27112808 - Anillos metálicos
2.3.6.3.06
OJALETES METALICOS #26
300
UD
45
13,500.00
16
11151703 - Hilado de poli
(...)
11151703 - Hilado de poliéster
2.3.2.1.01
ROLLO DE HILO PARA TAPIZAR, ALTA RESISTENCIA
5
UD
1,350
6,750.00
17
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA LACA MATE NEGRA TERMINACION
3
UD
3,500
10,500.00
18
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
GALON DE FENDY
2
UD
1,200
2,400.00
19
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
GALON DE FLEX REX
1
UD
2,100
2,100.00
20
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON PINTURA ESMALTE NEGRO 43
3
UD
3,000
9,000.00
21
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER TH-1000
13
UD
850
11,050.00
22
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06
GALON DE BLANCO URETANO
1
UD
6,250
6,250.00
23
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06
GALON DE CLEAR URETANO
1
UD
4,300
4,300.00
24
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
GALON DE RELLENO GRIS
1
UD
3,000
3,000.00
25
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
ROLLO DE MASKING TAPE AMARILLO 3/4 X 50M
10
UD
410
4,100.00
26
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
1/4 DE MASILLA ACRILICA
2
UD
1,500
3,000.00
27
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PLIEGO DE LIJA DE AGUA NO. 220
15
UD
100
1,500.00
28
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PLIEGO DE LIJA DE AGUA NO. 360
15
UD
100
1,500.00
29
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PLIEGO DE LIJA DE AGUA NO. 800
15
UD
100
1,500.00
30
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PLIEGO DE LIJA DE FERRÉ NO. 40
10
UD
120
1,200.00
31
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PLIEGO DE LIJA DE FERRÉ NO. 80
10
UD
115
1,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1183037
Informe final de la selección DO1.AWD.1183037
30/05/2022 16:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.361923
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2022-0080 publicada por Armada de República Dominicana
30/05/2022 16:33
(UTC -4 hours)
Detail