Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
63,010 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Duartiano-UC-CD-2022-0035
Request Name:
ARTICULOS VARIOS 2 TRIM.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos varios, corrrespondientes al 2do. Trimestre. * Artículos de limpieza * Artículos de cocina. * Artículos de consumo.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/05/2022 08:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2022 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/05/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,646.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
8,590.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
23,880.84
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,003.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
16,944.80
DOP
----
View
2.3.1.1.01
25,227.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ARTICULOS VARIOS 2DO. TRIMESTRE
75,646.72
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
T-27-2022
1
75,646.72
DOP
Vencido
Cuota_Artículos 2T.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2022 08:25:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2022 16:36:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/05/2022 12:41:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/05/2022 12:59:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica_ARTÍCULOS 2T.pdf
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Sol_Compras_ARTICULOS 2T.pdf
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Presup_ARTICULOS 2T.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1180102
24/05/2022 14:44
75,646.72 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
24/05/2022 14:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
75,646.72 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 2T
-
Subtotal
23,710.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante. (ver ficha)
3
CAJ
760
2,280.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro. (ver ficha)
2
CAJ
690
1,380.00
3
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
Jabón líquido. (ver ficha)
1
CAJ
600
600.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol. (ver ficha)
12
UD
100
1,200.00
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras de inodoro. (ver ficha)
1
CAJ
1,700
1,700.00
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponja de fregar. (ver ficha)
30
UD
20
600.00
7
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubo de limpieza. (ver ficha)
3
UD
250
750.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica. (ver ficha)
20
PAQ
150
3,000.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico. (ver ficha)
7
PAQ
600
4,200.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla. (ver ficha)
8
PAQ
1,000
8,000.00
1.2
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2T
-
Subtotal
23,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de cocina. (ver ficha)
12
PAQ
100
1,200.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de cristal. (ver ficha)
3
DOC
1,500
4,500.00
13
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Copas de cristal. (ver ficha)
2
DOC
2,700
5,400.00
14
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas de café. (ver ficha)
2
DOC
2,400
4,800.00
15
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas de te. (ver ficha)
2
DOC
3,000
6,000.00
16
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas de cafe. (ver ficha)
2
DOC
800
1,600.00
1.3
ALIMENTOS Y BEBIDAS 2DO TRIM
-
Subtotal
15,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar crema. (ver ficha)
20
PAQ
180
3,600.00
18
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en polvo. (ver ficha)
4
PAQ
2,800
11,200.00
19
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Hojas de té. (ver ficha)
1
PAQ
1,000
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1180102
Informe final de la selección DO1.AWD.1180102
24/05/2022 14:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.359980
La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2022-0035 publicada por Instituto Duartiano
24/05/2022 08:25
(UTC -4 hours)
Detail