Contract Notice Detail
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Base Total Price:
889,070 Dominican Pesos
Request Reference:
HMISS-DAF-CM-2022-0008
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO, DESTINADO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO, DESTINADO A MIPYMES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/05/2022 13:00:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/05/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/05/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
878,566.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
433,154.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
303,673.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
136,783.24
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,540.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
1,416.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGOS PARCIALES
878,566.64
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022
1
878,566.64
DOP
Vencido
Certificación de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2022 12:21:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/05/2022 18:26:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/05/2022 10:18:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/05/2022 12:03:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AI-0016-2022 Acta de Inicio.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Certificación de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HMISS-DAF-CM-2022-0008 - ESPECIFICACIONES TECNICAS- MATERIALES DE LIMPIEZA vf.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1183616
31/05/2022 12:28
878,566.64 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/05/2022 12:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Slyking Group SRL
878,566.64 Dominican Pesos
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LOTE UNICO
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lista de artículos
-
Subtotal
889,070.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON OLOR
36
GAL
250
9,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO AL 5%
250
GAL
235
58,750.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACOS DE ACE
9
UD
1,800
16,200.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
210
UD
180
37,800.00
5
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE FUERTE
90
UD
60
5,400.00
6
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO DE ACERO
20
UD
62
1,240.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
500
UD
345
172,500.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
15
UD
228
3,420.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MANO LANILLA VERDE
10
UD
185
1,850.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MANO LANILLA ROJA
10
UD
185
1,850.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE MANCHAS DE PISOS
5
UD
215
1,075.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS No. 7
900
PAQ
123
110,700.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS No. 10
4
PAQ
165
660.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS FUNDAS ROJAS DE 30 CALIBRE 200
60
UD
1,800
108,000.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS FUNDAS ROJAS DE 55 CALIBRE 200
9
UD
1,850
16,650.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS FUNDAS NEGRAS DE 30 CALIBRE 200
66
UD
890
58,740.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS FUNDAS NEGRAS DE 55 CALIBRE 200
60
UD
1,850
111,000.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS FUNDAS NEGRAS No. 18 CALIBRE 200
10
UD
320
3,200.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES FUNDAS No. 6
10
PAQ
250
2,500.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES FUNDAS No. 4
10
PAQ
250
2,500.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12-1
54
PAQ
900
48,600.00
22
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ATOMIZADOR SPRAY
20
UD
150
3,000.00
23
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDOS PLATOS DESECHABLES CON TAPA Y 3 DIVISIONES
20
UD
2,150
43,000.00
24
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LAVA PLATOS
9
GAL
175
1,575.00
25
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
6
UD
140
840.00
26
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DE CONITO (PAPEL)
1,500
UD
2
3,000.00
27
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE DE LIMPIAR
6
GAL
245
1,470.00
28
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL PVC
9
UD
1,850
16,650.00
29
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON PASTA CUABA 50/1
2
CAJ
1,400
2,800.00
30
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER PALO ALTO No. 32
20
UD
255
5,100.00
31
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
200
PAQ
200
40,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1183616
Informe final de la selección DO1.AWD.1183616
31/05/2022 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.362140
La lista de oferentes del proceso HMISS-DAF-CM-2022-0008 publicada por Hospital Materno Infantil Santo Socorro
31/05/2022 12:21
(UTC -4 hours)
Detail