Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
858,400 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2022-0030
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/05/2022 14:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/05/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,951.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
93,951.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
93,951.60
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1655908620251XZEvd
4798
93,951.60
DOP
Vencido
CUOTA GTG.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2022 13:37:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/05/2022 16:43:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/05/2022 11:31:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/05/2022 16:58:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/05/2022 17:06:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/05/2022 11:12:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/05/2022 12:15:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/05/2022 13:16:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
20/05/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Catalogo de Muestras.xlsx
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Catalogo de Oferta Economica.xlsx
Oferta Económica (Cotización)
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1180926
25/05/2022 14:16
838,584.38 Dominican Pesos
Final Report:
25/05/2022 14:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Netofa, SRL
526,640 Dominican Pesos
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Inversiones Yang, SRL
137,280.78 Dominican Pesos
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UVRO Soluciones Empresariales, SRL
80,712 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
93,951.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN
-
Subtotal
858,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azucar Blanca (paquete de 5 libras)
800
UD
200
160,000.00
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azucar Crema (paquete de 5 libras)
50
UD
200
10,000.00
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en Polvo (paquete de 1 lb)
2,000
UD
250
500,000.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora (624g)
180
UD
380
68,400.00
5
50202311 - Bebida mixta d
(...)
50202311 - Bebida mixta de polvo
2.3.1.1.01
Té frio, sabor Limón Fco. 5 libras
80
UD
750
60,000.00
6
50202311 - Bebida mixta d
(...)
50202311 - Bebida mixta de polvo
2.3.1.1.01
Té frio, sabor Frmbuesa Fco. 5 libras
80
UD
750
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1180926
Informe final de la selección DO1.AWD.1180926
25/05/2022 14:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.360564
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2022-0030 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
25/05/2022 13:37
(UTC -4 hours)
Detail