Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,016,870.9 Dominican Pesos
Request Reference:
PS-DAF-CM-2022-0041
Request Name:
Adquisición de Insumos para el Mantenimiento de los Equipos Tecnológicos en la Institución, dirigido a Mipymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos para el Mantenimiento de los Equipos Tecnológicos en la Institución, dirigido a Mipymes
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2022 18:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/05/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,288,720.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
766,693.20
DOP
----
View
2.3.9.8.02
57,584.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
258,326.96
DOP
----
View
2.3.9.1.01
125,080.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
52,775.50
DOP
----
View
2.6.5.7.01
25,606.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,655.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
1,288,720.66
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1654611797804klYb0
2479
1,288,720.66
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
2023
EG1654611797804klYb0
24792
1,288,720.66
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/06/2022 15:25:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/05/2022 09:31:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/05/2022 11:14:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Condiciones Generales.pdf
Terms and Conditions
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Certificación Existencia Fondo.pdf
Other
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Apropiación Presuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Convocatoria.pdf
Other
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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Formulario de Informacion Sobre Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1187128
07/06/2022 14:13
1,288,720.66 Dominican Pesos
Final Report:
07/06/2022 14:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
1,288,720.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,016,870.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44102906 - Kits de limpie
(...)
44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina
2.3.9.2.01
Kit de Limpieza Multiclean
200
UD
454.3
90,860.00
2
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.9.2.01
Aire Comprimido 470ML
300
UD
278.48
83,544.00
3
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse USB Óptico
200
UD
238.36
47,672.00
4
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
Teclado USB No multimedia
100
UD
482.62
48,262.00
5
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro SSD 512 SATA
15
UD
4,838
72,570.00
6
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria RAM DDR3 PC3-10600, 8gb, para Desktop
10
UD
4,130
41,300.00
7
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria RAM DDR3, 8gb, para Laptop
10
UD
4,130
41,300.00
8
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria RAM DDR4, 8gb, para Desktop
10
UD
5,192
51,920.00
9
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria RAM DDR4, 8gb, para Laptop
10
UD
5,192
51,920.00
10
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable de Power para PC
50
UD
167.56
8,378.00
11
43202103 - Sujetadores de
(...)
43202103 - Sujetadores de almacenadores de multimedia
2.3.9.8.02
Rollo Velcro 3/4" x 25 Yarda
10
UD
339.84
3,398.40
12
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro SSD 1TB SATA
3
UD
8,850
26,550.00
13
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.2.01
Kit RJ 45 Bolsas 100 unidades
10
UD
1,610.7
16,107.00
14
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable HDMI 10 pies
25
UD
197.06
4,926.50
15
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable VGA de 7 pies
25
UD
414.18
10,354.50
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de MICROFIBRA (Amarillas)
400
UD
142.78
57,112.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Espuma Limpiadora para PC
200
UD
482.62
96,524.00
18
26121630 - Accesorios de
(...)
26121630 - Accesorios de cable
2.3.9.6.01
Organizadores de Cables (Espirales de plástico)
100
UD
604.16
60,416.00
19
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memorias USB 64 GB
15
UD
759.92
11,398.80
20
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores VGA A HDMI
15
UD
1,210.68
18,160.20
21
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores Tipo C a HDMI
15
UD
1,438.42
21,576.30
22
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Aspiradoras de mano inalámbricas
5
UD
3,996.66
19,983.30
23
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.6.5.7.01
Kit de destornilladores Computadora Magnéticos 122 en 1
10
UD
2,419
24,190.00
24
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores HDMI a Display Port
10
UD
3,268.6
32,686.00
25
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptador de USB A RED RJ45
20
UD
1,616.6
32,332.00
26
43201404 - Tarjetas de in
(...)
43201404 - Tarjetas de interface de red
2.3.9.2.01
Tarjeta de Red PCI express wifi
10
UD
1,203.6
12,036.00
27
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores de Tipo C a USB
25
UD
289.1
7,227.50
28
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores VGA a Display Port
20
UD
936.92
18,738.40
29
13102023 - Poliftalamida
(...)
13102023 - Poliftalamida (PPA)
2.3.5.5.01
Tairrage 4.8x50mm 200 unidades
10
UD
542.8
5,428.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1187128
Informe final de la selección DO1.AWD.1187128
07/06/2022 14:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.362597
La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CM-2022-0041 publicada por Programa Supérate
01/06/2022 15:25
(UTC -4 hours)
Detail