Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
550,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2022-0036
Request Name:
Compra de materiales de higiene, los cuales seran utilizados en el Nivel Central, El Almacen, KM 18 y Oficinas Provinciales.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales de higiene, los cuales seran utilizados en el Nivel Central, El Almacen, KM 18 y Oficinas Provinciales.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/05/2022 12:02:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,257.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
27,777.32
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,770.20
DOP
----
View
2.3.7.2.03
4,455.44
DOP
----
View
2.3.5.5.01
28,254.15
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
66,257.11
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
142-2
1
66,257.11
DOP
Vencido
Cuota GTG.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2022 13:54:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2022 12:47:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/05/2022 16:06:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/05/2022 09:54:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/05/2022 11:03:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/05/2022 11:50:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOC2022-000232.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIF~1.PDF
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FR-CYC~1.DOC
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Formulario constancia CEI.pdf
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ACUSED~1.DOC
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Terminos de Referencia.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1180031
24/05/2022 15:03
512,841.69 Dominican Pesos
Final Report:
24/05/2022 15:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
28,737.13 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
66,257.12 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
77,172 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
18,266.4 Dominican Pesos
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RQD Higienicos, SRL
322,409.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
209,525.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA MANO
615
UD
335
206,025.00
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LANILLAS
50
YD
70
3,500.00
1.2
Suministros de aseo y limpieza (SEGUNDO TRIMESTRE)
-
Subtotal
340,475.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES NEGROS DE 3 GALONES
30
UD
350
10,500.00
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE 5 GLS
25
UD
589
14,725.00
13
47121612 - Barredoras par
(...)
47121612 - Barredoras para pisos
2.6.1.4.01
ESCOBA PLASTICA
200
UD
136
27,200.00
3
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
175
UD
80
14,000.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO
100
GAL
65
6,500.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO (Removedor de cemento y manchas de oxido).
13
GAL
275
3,575.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
42
GAL
115
4,830.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BOLSA DE GEL ANTI BACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000.ML
22
UD
745
16,390.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO Presentacion en sacos de 30 Libras.
18
UD
1,100
19,800.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
149
GAL
100
14,900.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS NEGRAS 13 GALONES
1,260
UD
3
3,780.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS NEGRAS 24x30 (Presentacion fardo de 100 unidades).
92
PAQ
400
36,800.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES PARA BASURA. (Presentacion de fardo de 100 unidades)
100
PAQ
500
50,000.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico Industrial
635
UD
185
117,475.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1180031
Informe final de la selección DO1.AWD.1180031
24/05/2022 15:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.360167
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2022-0036 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
24/05/2022 13:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.357028
RE: BOLSA DE GEL ANTI BACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000.ML.
13/05/2022 09:16
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.356936
BOLSA DE GEL ANTI BACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000.ML.
12/05/2022 12:00
(UTC -4 hours)
Detail