Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
111,500 Dominican Pesos
Request Reference:
SNS-UC-CD-2022-0009
Request Name:
Adquisición de insumos para ser utilizados en la organización y limpieza de documentos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos para ser utilizados en la organización y limpieza de documentos. Exclusivo para MIPYMES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro Esquina César Nicolas Penson Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/05/2022 13:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/05/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2022 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/05/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/05/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,570.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
7,080.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
12,390.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
59,000.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
53,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de insumos para ser utilizados en la organización y limpieza de documentos.
131,570.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.5180.01.0001.4988
1
131,570.00
DOP
Vencido
Cuota para comprometer CD-0009.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/05/2022 16:35:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/05/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Requerimiento.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SNCC.D.001 Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SNCC.D.002 Cert. Existencia de Fondos.pdf
Other
Download
Requerimiento.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1175457
16/05/2022 10:15
131,570 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/05/2022 10:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Marte Roman, SRL
131,570 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
111,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas
30
UD
200
6,000.00
2
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.2.3.01
Gorros de tela
30
CAJ
350
10,500.00
3
11151702 - Hilado de algo
(...)
11151702 - Hilado de algodón
2.3.2.1.01
Hilos de algodón
50
UD
400
20,000.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresora 8.5 x 17
100
RESMA
450
45,000.00
5
60123202 - Cintas de seda
2.3.2.1.01
Cinta de tela
50
PAQ
600
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1175457
Informe final de la selección DO1.AWD.1175457
16/05/2022 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.357548
La lista de oferentes del proceso SNS-UC-CD-2022-0009 publicada por Servicio Nacional de Salud
13/05/2022 16:35
(UTC -4 hours)
Detail