Contract Notice Detail
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Base Total Price:
209,449 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2022-0100
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE LA CASCADA ARTIFICIAL FRENTE AL PUENTE FLOTANTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE LA CASCADA ARTIFICIAL FRENTE AL PUENTE FLOTANTE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/05/2022 14:00:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/05/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/05/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/05/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/05/2022 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2022 14:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,543.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
27,495.35
DOP
----
View
2.3.6.3.06
13,311.80
DOP
----
View
2.3.6.4.04
10,140.01
DOP
----
View
2.3.9.6.01
72,061.17
DOP
----
View
2.6.3.4.01
6,523.80
DOP
----
View
2.6.5.6.01
19,621.08
DOP
----
View
2.3.5.4.01
745.50
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,212.77
DOP
----
View
2.3.9.8.01
13,945.05
DOP
----
View
2.3.7.2.06
11,310.03
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,632.95
DOP
----
View
2.3.6.3.04
8,544.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
186,543.76
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
186,543.76
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES (2).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2022 09:56:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/05/2022 16:38:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/05/2022 12:56:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA MATERIALES DE CONSTRUCCION CASCADA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO MATERIALES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1174814
12/05/2022 10:20
186,543.75 Dominican Pesos
Final Report:
12/05/2022 10:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios F&S, SRL
186,543.75 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
209,449.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNFAS DE CEMENTO GRIS
35
UD
450
15,750.00
2
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
QUINTALES DE VARILLAS DE 3/8
2
UD
3,750
7,500.00
3
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
AROS DE 18
40
UD
75
3,000.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO AZUL
20
LB
180
3,600.00
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO ROJO
20
LB
180
3,600.00
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
40
LB
53
2,120.00
7
31162002 - Clavos de somb
(...)
31162002 - Clavos de sombrerete
2.3.6.3.06
CLAVOS DULCE
5
LB
55
275.00
8
31162002 - Clavos de somb
(...)
31162002 - Clavos de sombrerete
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO
5
LB
90
450.00
9
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA LAVADA
3
M3
2,375
7,125.00
10
32111503 - Diodos emisore
(...)
32111503 - Diodos emisores de luz (led)
2.3.9.6.01
PC FAROL LED PISCINA PLANO 18W RGB 9000K
3
UD
8,900
26,700.00
11
41115715 - Inyectores
2.6.3.4.01
PC INYECTOR 3/8
12
UD
212
2,544.00
12
41115715 - Inyectores
2.6.3.4.01
PC RECEPTACULO P/ INYECTOR LISO
12
UD
370
4,440.00
13
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PL ALAMBRE 10/2 VINYL UF
300
UD
42
12,600.00
14
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PL ALAMBRE 8/3 (6.0) DE GOMA
500
UD
115
57,500.00
15
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
CAJA DE BREAKER DE 8 A 16
1
UD
6,100
6,100.00
16
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
CONDUFLEX 1/2
1
UD
1,200
1,200.00
17
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
CAJA DE CONEXION TIPO LB COLET 1/2 LIBRAS
2
UD
185
370.00
18
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
BREAKER DOBLE 30 AMP GRUESO
8
UD
1,100
8,800.00
19
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.6.4.06
TAPE 3M SUPER 33
3
UD
450
1,350.00
20
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01
REFLECTOR LED DELGADO 50 W
12
UD
1,500
18,000.00
21
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA EPOXICA BLANCO 50
1
GAL
3,900
3,900.00
22
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA EPOXICA AZUL CLARO
1
GAL
3,900
3,900.00
23
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA EPOXICA LADRILLO 07
1
GAL
3,900
3,900.00
24
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO 1 1/2 X 10 1.10 MM EMT
2
UD
360
720.00
25
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR 1 1/2 RECTO EMT
4
UD
100
400.00
26
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
ADAPTADOR HEBRA 40MM X 1 1/2 PPR
10
UD
680
6,800.00
27
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
ADAPTADOR MACHO 40MM X 1 1/2 POLIETILENO
5
UD
745
3,725.00
28
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.6.3.04
TEE 40X40X40 MM POLIETILENE
3
UD
85
255.00
29
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO MACHO POLIETILENO 1 1/2 X 40MM
5
UD
125
625.00
30
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.6.3.04
COUPLING 40MM X40MM DADOS
2
UD
1,100
2,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1174814
Informe final de la selección DO1.AWD.1174814
12/05/2022 10:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.356838
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2022-0100 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
12/05/2022 09:56
(UTC -4 hours)
Detail