Contract Notice Detail
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Base Total Price:
513,409 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2022-0015
Request Name:
SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA CNE Y SUS DEPENDENCIAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastables para uso de esta CNE y sus dependencias, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, ver anexos.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/05/2022 15:01:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/05/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2022 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/05/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/05/2022 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
72,187.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
72,187.68
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales gastables para uso de esta CNE y sus dependencias, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, ver anexos.
72,187.68
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
513,409.00
DOP
Vencido
APROP 15_0880_220606142222_001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2022 12:48:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/05/2022 17:40:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/05/2022 11:34:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/05/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/05/2022 14:38:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/05/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/05/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/05/2022 11:20:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/05/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/05/2022 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
12/05/2022 16:07:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
12/05/2022 17:05:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
12/05/2022 17:22:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
12/05/2022 19:01:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA 15_0882_220606142504_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL 15_0881_220606142345_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROP 15_0880_220606142222_001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTO 15_0879_220606142156_001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CONV 15_0878_220606142117_001.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1176929
17/05/2022 13:23
405,774.78 Dominican Pesos
Final Report:
17/05/2022 13:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Padron Office Supply, SRL
124,617.36 Dominican Pesos
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Best Supply, SRL
16,437.4 Dominican Pesos
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Inversiones Inogar, SRL
32,361.5 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
160,170.84 Dominican Pesos
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Velez Import, SRL
72,187.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
513,409.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Tape invisible para dispensador.
36
UD
100
3,600.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta de 4” negra.
60
UD
470
28,200.00
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-it amarillo 3x3.
60
UD
46
2,760.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-it de colores 2x3.
40
UD
30
1,200.00
5
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras.
12
UD
60
720.00
6
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
Libreta rayada 5X8.
60
UD
35
2,100.00
7
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
Libreta Rayada 8.5x11.
20
UD
60
1,200.00
8
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Paquete de separadores de 8.5x11 de 5/1.
60
PAQ
57
3,420.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders partition 2EA, color verde 10/1.
3
CAJ
2,000
6,000.00
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora.
10
UD
300
3,000.00
11
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta de embajale transparente de 2” de ancho.
12
UD
100
1,200.00
12
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Caja de papel bond 8.5x11 de 10/1.
30
CAJ
3,200
96,000.00
13
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.2.01
CD en blanco.
100
UD
35
3,500.00
14
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila 9x12.
500
UD
6
3,000.00
15
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila 10x13.
500
UD
9
4,500.00
16
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila 6.5x9.5.
500
UD
6
3,000.00
17
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.9.2.01
Banderita multicolor 12/1.
5
CAJ
1,100
5,500.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador permanente rojo 12/1.
2
CAJ
400
800.00
19
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador permanente azul 12/1.
2
CAJ
400
800.00
20
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador permanente negro 12/1.
6
CAJ
500
3,000.00
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder con bolsillo timbrado.
500
UD
140
70,000.00
22
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
Chincheta.
10
UD
60
600.00
23
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpa uniball.
36
UD
60
2,160.00
24
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre blanco timbrado 10x13
500
UD
18
9,000.00
25
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre blanco timbrado para carta.
500
UD
7
3,500.00
26
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta de 5” blanca.
50
UD
800
40,000.00
27
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta de 3” negra.
36
UD
350
12,600.00
28
24121503 - Cajas para emp
(...)
24121503 - Cajas para empacar
2.3.3.2.01
Caja de cartón Kraft con tapa 24x15x10.
63
UD
373
23,499.00
29
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapicero azul.
15
CAJ
130
1,950.00
30
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector liquido de brocha.
12
UD
50
600.00
31
12352001 - Alcanos
2.3.7.2.99
Cera para contar.
10
UD
100
1,000.00
32
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner negro 414 A
1
UD
8,000
8,000.00
33
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner amarillo 414 A
1
UD
9,000
9,000.00
34
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner rosado 414 A
1
UD
9,000
9,000.00
35
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner azul 414 A
1
UD
9,000
9,000.00
36
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila amarillo 14x17.
100
UD
20
2,000.00
37
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner negro 055H Catridge PP.
2
UD
13,000
26,000.00
38
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner azul 055H Catridge.
2
UD
17,000
34,000.00
39
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner amarillo 055H Catridge.
2
UD
17,000
34,000.00
40
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner rosado 055H Catridge.
1
UD
17,000
17,000.00
41
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.2.01
Cinta para impresora zebra zc 300.
10
UD
2,700
27,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1176929
Informe final de la selección DO1.AWD.1176929
17/05/2022 13:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.358173
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2022-0015 publicada por Comisión Nacional de Energía
17/05/2022 12:48
(UTC -4 hours)
Detail