Contract Notice Detail
Summary Information

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1,109,710 Dominican Pesos
 
SDS-DAF-CM-2022-0013 
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/04/2022 09:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/05/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,295,341.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.011,295,341.22  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS1,295,341.22  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20225127.01.0001.83111,295,341.22  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/05/2022 09:59:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/05/2022 17:56:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
04/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
04/05/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
04/05/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
04/05/2022 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SDS-DAF-CM-2022-0013 ACTA ADMINISTRATIVA.PDFActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
SDS-DAF-CM-2022-0013 APROPIACION PRESUPUESTARIA.PDFCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SDS-DAF-CM-2022-0013 CONVOCATORIA.PDFOtherDownload
SDS-DAF-CM-2022-0013 ESPECIFICACIONES TECNICAS.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SDS-DAF-CM-2022-0013 SOLICITUD DE COMPRAS.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
SDS-DAF-CM-2022-0013 PLIEGO DE CONDICIONES.PDFTerms and ConditionsDownload
DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE LA SIS.docxOtherDownload
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE.docxOtherDownload
FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA F33.docxOtherDownload
FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA F34.docxOtherDownload
SNCC-F-056 FORMULARIO DE ENTREGA DE MUESTRAS.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.117331110/05/2022 10:521,295,341.22 Dominican PesosActive
    Final Report:10/05/2022 10:52Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Coelca, SRL1,295,341.22 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE BEBIDAS -
    
Subtotal
1,109,710.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ MOLIDO 1 LIB.2,000UD203406,000.00
    
 
2
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA 650 GRS. 12/1 45DOC3,302148,590.00
    
 
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01AGUA PURIFICADA 5/1 GL.5,000UD52260,000.00
    
 
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01LATA DE TE FRIO DE LIMON 2.49 KILOGRAMOS 20DOC6,312126,240.00
    
 
5
50151513 - Aceites vegeta(...)
2.3.1.1.01BOTELLAS DE ACEITE DE OLIVO 1000 ML. 6UD7804,680.00
    
 
6
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01FARDO DE AGUA PURIFICADA 16 OZ. 20/11,000UD145145,000.00
    
 
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLON DE POLICARBONATO DE 5 GL. (CON AGUA INCLUIDA)40UD48019,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/05/2022 10:52 (UTC -4 hours)
Detail
10/05/2022 09:59 (UTC -4 hours)
Detail