Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
452,635 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2022-0095
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ABRIL-JUNIO 2022
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ABRIL-JUNIO 2022
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2022 16:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/04/2022 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2022 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/04/2022 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/04/2022 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,436.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
2,436.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
06/05/2022 11:00
2,436.70
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
06/05/2022 11:00
2022
500,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ABRIL-JUNIO 2022.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2022 09:29:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/04/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/04/2022 19:36:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/04/2022 17:46:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ABRIL-JUNIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ABRIL-JUNIO 2022.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Req Gastable oficina abril junio.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta 0117.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO.docx
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SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO.pdf
Other
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SNCC_F012_ Convocatoria INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO.pdf
Other
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SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014_ INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO.docx
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FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ABRIL-JUNIO 2022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1172205
06/05/2022 09:54
412,255.89 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/05/2022 09:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Allinonesupply, SRL
407,794.31 Dominican Pesos
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Messi, SRL
2,436.7 Dominican Pesos
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Martpez Ingenieros Constructores, SRL
2,024.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
452,635.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azules (Cajas de 12/1)
24
CAJ
165
3,960.00
2
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cera para contar
20
UD
150
3,000.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Cinta epson TM U 220 (Papel 3 en 1)
50
UD
150
7,500.00
4
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta pegante transparente grande
20
UD
100
2,000.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip billetero pequeño 15 mm
30
CAJ
250
7,500.00
6
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
Clip billetero mediano
30
CAJ
250
7,500.00
7
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
Clip billetero grande
30
CAJ
300
9,000.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip grande jumbo 50 MM (Cajitas de 100/1)
35
CAJ
450
15,750.00
9
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Corrector liquido 12/1
4
CAJ
350
1,400.00
10
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Etiqueta para folder (Cajitas de 200/1)
15
CAJ
85
1,275.00
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder manilla 8.5x11 (Cajas de 100/1)
120
CAJ
425
51,000.00
12
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Gomitas cajas 100/1
50
CAJ
350
17,500.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
20
UD
800
16,000.00
14
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapas (cajas)
100
CAJ
110
11,000.00
15
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lapiz carbon(Cajitas 12/1)
10
CAJ
100
1,000.00
16
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Papel carbon (caja 100/1)
10
CAJ
150
1,500.00
17
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Papel forma continua 91/12X11 de 1 parte
110
CAJ
850
93,500.00
18
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Libro record de 300 paginas
40
UD
200
8,000.00
19
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Resma de papel 8 1/2X11
700
RESMA
200
140,000.00
20
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Saca grapas (cajas 12/1)
5
CAJ
500
2,500.00
21
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Sobres carta timbrados 500/1
10
CAJ
4,500
45,000.00
22
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manilla 14X17 (Cajas)
4
CAJ
500
2,000.00
23
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta rollon azul
15
UD
250
3,750.00
24
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
20
UD
50
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1172205
Informe final de la selección DO1.AWD.1172205
06/05/2022 09:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.355272
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2022-0095 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
06/05/2022 09:29
(UTC -4 hours)
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