Contract Notice Detail
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Base Total Price:
123,138 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0191
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN ULIZADOS EN LA CORRECION DE FILTRACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CASETAS DE LAS PRESAS DE TAVERA-BAO E INSTALAR ACELELOGRAFO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN ULIZADOS EN LA CORRECION DE FILTRACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CASETAS DE LAS PRESAS DE TAVERA-BAO E INSTALAR ACELELOGRAFO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2022 11:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/04/2022 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/04/2022 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/04/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/04/2022 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/04/2022 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/04/2022 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2022 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2022 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,644.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
6,092.39
DOP
----
View
2.3.6.3.06
429.06
DOP
----
View
2.3.9.9.01
680.62
DOP
----
View
2.3.7.2.01
1,449.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,330.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
91,364.19
DOP
----
View
2.3.7.2.06
19,560.81
DOP
----
View
2.6.5.6.01
9,850.88
DOP
----
View
2.3.6.1.05
1,888.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
132,644.95
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
139
1
132,644.95
DOP
Vencido
CUOTA 139.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/04/2022 13:59:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/04/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 027.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 027.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1164024
19/04/2022 14:05
132,644.96 Dominican Pesos
Final Report:
19/04/2022 14:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Khalicco Investments, SRL
132,644.96 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
123,138.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
TARUGOS PLASTICOS COLOR AZUL 25/1
1
UD
40
40.00
2
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
CODO DE PVC DE 2PULG. X 90GRADOS
2
UD
45
90.00
3
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
ROLLO SOGA PLASTICA
1
UD
5,500
5,500.00
4
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.6.3.06
TAPA CIEGA CAJA OCTAGONAL
2
UD
30
60.00
5
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.6.3.06
TAPA CIEGA CAJA 2X 4"
2
UD
29
58.00
6
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.6.3.06
TORNILLOS DIABLITOS DE 1 1/2 PULGADA 25/1
1
UD
50
50.00
7
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.6.3.06
ABRAZADERAS METALICAS DE 2 PULGS.
3
UD
22
66.00
8
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.6.3.06
BARRENA PARA CONCRETO 1/4 X 4"
2
UD
98
196.00
9
41112503 - Rotámetros
2.3.9.9.01
BROCHA DE 3 PULGADAS
4
UD
115
460.00
10
41112503 - Rotámetros
2.3.9.9.01
BROCHA DE 2 PULGADAS
2
UD
69
138.00
11
12131802 - Propelente sól
(...)
12131802 - Propelente sólido
2.3.7.2.01
PEGAMENTO O CEMENTO PVC TRANSPARENTE
1
UD
1,400
1,400.00
12
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND
2
UD
580
1,160.00
13
32101630 - Circuitos inte
(...)
32101630 - Circuitos integrados de regulador de tensión
2.3.9.6.01
REGULADOR MULTIFUNCION DE CARGA CONTINUA DE 35 AMP. DE 12VDC-48VDC
2
UD
17,000
34,000.00
14
32101630 - Circuitos inte
(...)
32101630 - Circuitos integrados de regulador de tensión
2.3.9.6.01
CONTROLADOR DE CARGA FOTOVOLTAICA DE BATERIA A 12VDC
2
UD
26,000
52,000.00
15
32101630 - Circuitos inte
(...)
32101630 - Circuitos integrados de regulador de tensión
2.3.9.6.01
INTERRUCTOR SENCILLO PARA BOMBILLO
1
UD
300
300.00
16
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA MANTENIMIENTO DE METAL , COLOR NEGRO
1
UD
1,000
1,000.00
17
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGROSSAZUL GLACIAL 98
1
UD
2,200
2,200.00
18
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGROSS BLANCA
2
UD
2,200
4,400.00
19
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
MOTA DE PINTAR ANTIGOTAS
4
UD
400
1,600.00
20
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER GALON
1
UD
620
620.00
21
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA IMPERMEABILIZAR TECHO
2
UD
3,800
7,600.00
22
32121705 - Inversores
2.6.5.6.01
INSERSOR DE 500 WATT DC-ACONDA SINUSOIDAL PURA
1
UD
9,000
9,000.00
23
23161602 - Arcillas de fu
(...)
23161602 - Arcillas de fundición
2.3.6.1.05
FUNDA DE ARENA TIPO ITABO
4
UD
300
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1164024
Informe final de la selección DO1.AWD.1164024
19/04/2022 14:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.350444
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0191 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
19/04/2022 13:59
(UTC -4 hours)
Detail