Contract Notice Detail
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Base Total Price:
78,293 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2022-0115
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y RESPUESTOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y RESPUESTOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/04/2022 12:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/04/2022 12:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/04/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/04/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/04/2022 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/04/2022 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/04/2022 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2022 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,315.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
0.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
26,125.20
DOP
----
View
2.3.6.3.04
198.24
DOP
----
View
2.3.9.9.04
18,526.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
4,484.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
44,037.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,180.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
3,540.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
224.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de factura
98,315.24
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1654631095371hOWCs
1
98,315.24
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/04/2022 13:28:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/04/2022 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1162805
14/04/2022 13:31
99,967.24 Dominican Pesos
Final Report:
14/04/2022 13:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Conamar, SRL
99,967.24 Dominican Pesos
DO1.AWD.1162703
14/04/2022 14:03
98,315.24 Dominican Pesos
Final Report:
14/04/2022 14:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Conamar, SRL
98,315.24 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
78,293.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
PALO PARA CORTINA DE BAÑO 3/4
1
UD
1,250
1,250.00
2
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
RUEDA DE 3 PARA ANGULARES
4
UD
395
1,580.00
3
23231501 - Barras portasi
(...)
23231501 - Barras portasierra
2.3.9.8.01
MARCO DE SEGUETA
2
UD
295
590.00
4
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA P/INODORO BLANCA
20
UD
890
17,800.00
5
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
ADAPTADORES MACHO DE 1/2
6
UD
24
144.00
6
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
PESTILLO DE BARRA REDONDO
1
UD
225
225.00
7
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.9.04
CAJA METAL 2X4
2
UD
120
240.00
8
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
BISAGRA PRESION PASADOR CORR.
15
UD
152
2,280.00
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA TIPO AGA 19MM X 20MM
7
UD
220
1,540.00
10
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE ACERO GALVANIZADO 50MM
6
UD
1,750
10,500.00
11
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
ROLLO DE CINTA
2
UD
1,250
2,500.00
12
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
SILICON TRANSPARENTE INDUSTRIAL SEALANT
2
UD
560
1,120.00
13
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04
PLANCHA DE SHIRROCK 2 CM
30
UD
1,150
34,500.00
14
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
GALON DE DESCALIN
2
UD
480
960.00
15
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
GUANTE DE GOMA NEGRO 14 INDUSTRIAL
6
UD
480
2,880.00
16
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
LIBRA ESTOPA
2
UD
92
184.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1162703
Informe final de la selección DO1.AWD.1162703
14/04/2022 14:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1162805
Informe final de la selección DO1.AWD.1162805
14/04/2022 13:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.349889
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0115 publicada por Armada de República Dominicana
14/04/2022 13:28
(UTC -4 hours)
Detail